同學你好 這兩個都可以
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、這個月開了全款發(fā)票,是下個月申報增值稅納稅申報表還是預繳增值稅申報表?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預售階段(預繳增值稅)12月做了延期申報增值稅等稅種,現(xiàn)到了延期申報期限,打開增值稅申報時沒有看到增值稅及附加稅費預繳申報 只有增值稅及附加稅費一般納稅人申報表?請問這個延期申報的增值稅表怎么填?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)做增值稅納稅申報,公司現(xiàn)在是預繳申報階段,請問是先做預繳增值稅申報,還是先做一般納稅人申報
房地產(chǎn)公司,每個月申報時,先填報的是增值稅預繳表再填報申報表,對嗎
老師 如果房企當月收到房款預收款,要預繳增值稅的話 是不是要先去做預繳增值稅申報,然后再去填寫 “增值稅及附加稅費申報表(適用于一般納稅人)”?
之前有賬但不想接手之前會計的賬可以重新建賬嗎?對稅務申報有影響嗎
老師您好,公積金交滿一年離職后,公積金還能用于公積金貸款嗎?
老師你好,我們單位有兼職的或者給介紹業(yè)務拿提成的人員,不是每月固定給他們打款,,這個申報個稅的時候,我不想放在工資薪金里面,因為我們這需要繳納殘保金,,假如我申報全年一次性獎金的話,可以平時給他們付款的時候我不申報,年末我匯總一下金額,申報么
工商年報中從業(yè)人數(shù)填哪個?下面還有參保各險種的人數(shù),需要怎么填寫?
發(fā)票金額29072元,發(fā)票有政府相關人員簽字,支付29000元,差額72元,可以馬上做壞賬,還是要等到1年?
你好,我想問一下關于...你好,我想問一下關于中途建賬,我司以前沒有賬務處理,中途建賬套,盤點資產(chǎn)負債倒計差額計入未分配利潤,但是為了方便看建賬-以后的利潤,我想把屬于建賬前倒計差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應該也用不上),我認為這個倒計差額就是個試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
老師,稅務上算企業(yè)平均人數(shù),我有個疑問,如果第一季度季末(3月)的人數(shù)是5人,4月份的人數(shù)變成了3人,那在計算平均人數(shù)是時,第二季度的季初人數(shù)是5還是3
請問老師:公司投資一家有限合伙投資企業(yè),投入的資本金,如何做分錄
一般納稅人都餐飲公司買的蔬菜肉類,怎樣取得進項發(fā)票
老師,公司跟廠家的合作關系是交押金給廠家,廠家根據(jù)押金額度存放維修配件在我們公司,我們根據(jù)維修消耗情況再支付給廠家。請問我們公司機器損壞自己維修的這些配件怎么進行賬務處理?
老師你做過房開增值稅申報嗎?
我想了解一下實際操作過的
同學你好 先做一般納稅人申報
開的是不征稅的發(fā)票,銷售額表格怎么填寫?
(一)稅款所屬期是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日. (二)納稅人識別號欄,填寫納稅人的稅務登記證號碼. (三)納稅人名稱欄,填寫納稅人單位名稱全稱. (四)第1欄應征增值稅不含稅銷售額:填寫應稅貨物及勞務、應稅服務的不含稅銷售額,不包括銷售所使用過的應稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額. 應稅服務有扣除項目的納稅人,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致. (五)第2欄稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額:填寫稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計. (六)第3欄稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額:填寫稅控器具開具的應稅貨物及勞務、應稅服務的普通發(fā)票注明的金額換算的不含稅銷售額. (七)第4欄銷售使用過的應稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額:填寫銷售自己使用過的應稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1%2B3%). (八)第5欄稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額:填寫稅控器具開具的銷售自己使用過的應稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額. (九)第6欄免稅銷售額:填寫銷售免征增值稅的應稅貨物及勞務、應稅服務的銷售額,不包括出口免稅銷售額.