你好 ; 你合同有總金額嗎?? ?你怎么報(bào)印花稅的? ?
請(qǐng)問(wèn)下老師,雖然說(shuō)印花稅是按合同總額來(lái)交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒(méi)有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒(méi)有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問(wèn)題就是公司能不能以每個(gè)月的開(kāi)票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷(xiāo)售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅呢?
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷(xiāo)售貨物要開(kāi)13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購(gòu)銷(xiāo)合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開(kāi)具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開(kāi)開(kāi)具。所以是有2份合同:貨物購(gòu)銷(xiāo)合同和安裝合同。 有的老師這么說(shuō),要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來(lái)的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開(kāi)開(kāi)具就好,合同不用弄銷(xiāo)售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷(xiāo)售合同,合同內(nèi)容里面寫(xiě)有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷(xiāo)售和服務(wù),可以開(kāi)成兩種稅率嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)在今年印花稅的稅務(wù)政策下,公司業(yè)務(wù)過(guò)多,一份購(gòu)銷(xiāo)合同的金額可能是分成幾個(gè)時(shí)間段來(lái)開(kāi)票的,所以并不能保證所有的開(kāi)票金額都有對(duì)應(yīng)的購(gòu)銷(xiāo)合同,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,您好,我想問(wèn)一下我們公司繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù),一個(gè)是按所簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同不含稅金額,二是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會(huì)有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷(xiāo)售并確認(rèn)收入。這個(gè)合同金額和我的收入金額都會(huì)計(jì)算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?
老師,我是做公路工程的,我本來(lái)是好幾個(gè)合同,都是同一個(gè)工地,同一個(gè)項(xiàng)目部,但是經(jīng)營(yíng)種類(lèi)不一樣,所以,我為了方便就用了一個(gè)外經(jīng)證,因?yàn)槭菐讉€(gè)合同,所以現(xiàn)在發(fā)生的金額遠(yuǎn)超合同金額了,但是,我每次和項(xiàng)目部辦理結(jié)算也實(shí)際去稅務(wù)局預(yù)繳稅款了,現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題,一個(gè)是我要核銷(xiāo)外經(jīng)證,一個(gè)是我這樣做會(huì)不會(huì)給我?guī)?lái)什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),怎么能正確的解決這些問(wèn)題。
老師好清理2010年購(gòu)入固定資產(chǎn)不開(kāi)票,申報(bào)無(wú)票收入,按1%稅率提稅可以嗎
學(xué)習(xí)的軟件,可以做明細(xì)賬嗎?
老師下午好!請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司這邊找的是有資質(zhì)的建筑垃圾清理公司清理裝修垃圾,清理公司已把發(fā)票開(kāi)給物業(yè)公司,現(xiàn)在收到業(yè)主交來(lái)裝修垃圾清運(yùn)費(fèi),物業(yè)公司怎么開(kāi)發(fā)票給業(yè)主?
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒(méi)開(kāi)過(guò)票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶(hù)給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們?cè)摻o下游結(jié)算的錢(qián)都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒(méi)有收益,這樣涉及開(kāi)票嗎
把別人貨車(chē)撞了,我們公司支付的維修費(fèi)怎么做賬,先付款,后面收到發(fā)票
[1](操作題)某企業(yè)進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資,在建設(shè)起點(diǎn)一次性投入100萬(wàn)元,無(wú)建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿(mǎn)無(wú)殘值,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期每年可獲得稅后利潤(rùn)15萬(wàn)元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)評(píng)價(jià)該方案是否可行。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)公司通過(guò)集體申報(bào)給員工做個(gè)稅匯算,請(qǐng)問(wèn)哪里可以看到集體申報(bào)啊,謝謝
社區(qū)要求申報(bào)本單位員工工資統(tǒng)計(jì)表,2025年2月申報(bào)2024年度全年的員工工資,當(dāng)時(shí)按實(shí)際工資月份進(jìn)行申報(bào),2025年3月又通知,2025年按季度申報(bào),2025年3月申報(bào)2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當(dāng)時(shí)向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報(bào),但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報(bào)數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實(shí)際發(fā)放金額少2萬(wàn)元?,F(xiàn)在6月需按要求申報(bào)第二季度數(shù)據(jù),如將2萬(wàn)元調(diào)入第二季度申報(bào)存在不符合申報(bào)工資總額不超過(guò)30%的要求,系統(tǒng)不讓申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)如何解決?2025年1-3月存在部分員工績(jī)效工資未申報(bào)的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒(méi)有確認(rèn)收入,因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒(méi)有把發(fā)票給到代理記賬,這個(gè)怎么處理?
有的,是以賬目銷(xiāo)售金額來(lái)報(bào)的
?你好 ; 有的話(huà); 一起 簽訂合同后按照合同金額即可去報(bào)稅的??
但是并不是每一個(gè)客戶(hù)都是當(dāng)次把合同金額開(kāi)完的,比如說(shuō),100萬(wàn),這次開(kāi)了58萬(wàn),下次開(kāi)20萬(wàn),再下次就可能又開(kāi)62萬(wàn),這樣一來(lái),客戶(hù)量一多,這樣的情況一多,合同的補(bǔ)簽就沒(méi)有那么準(zhǔn)確
?你好;? ? 如果有確定合同的; 按照合同金額報(bào);? 沒(méi)有合同金額; 按照你實(shí)際發(fā)生金額 來(lái)報(bào) ;據(jù)實(shí)報(bào)即可? ??
好的,那合同金額不全的話(huà),稅務(wù)方面不會(huì)有問(wèn)題的,對(duì)嗎?
?你好;? 合同金額不是說(shuō)必須要寫(xiě)的 ;? 如果確實(shí)不確定的;? ? 里面注明? ?具體業(yè)務(wù) 就行了。? ??
好的,謝謝
不客氣;幫到你就好; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ??