你好,是庫(kù)存商品,還是原材料的暫估??
老師好 公司9月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒(méi)有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒(méi)有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說(shuō)暫估成本,本身沒(méi)有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
老師你好,發(fā)票沒(méi)來(lái)先暫估這些分錄怎么做,一直到結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請(qǐng)問(wèn),做暫估時(shí)的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
老師你好,商貿(mào)公司暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我收到發(fā)票后分錄怎么做呢!
老師咨詢下1.暫估成本,當(dāng)年暫估成本,年末沒(méi)有取得發(fā)票,但暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),想給暫估紅沖掉,分錄怎么做? 2.暫估成本,跨年才取得發(fā)票,發(fā)票金額不一致,分錄怎么做
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎?有問(wèn)題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來(lái)的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬(wàn)以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來(lái)的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過(guò)來(lái)?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開(kāi)運(yùn)輸票一年可以開(kāi)多少免稅票
暫估庫(kù)存商品
你好 暫估庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
還有發(fā)票來(lái)了之后的分錄呢
你好 發(fā)票來(lái)了之后 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤嗎
之前沒(méi)有暫估,庫(kù)存商品也是零
之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤嗎 能給個(gè)正面回復(fù)嗎
沒(méi)有錯(cuò)誤,之前都是按照來(lái)多少發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本的
你好,那就按上面處理就好了
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。