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請(qǐng)教一下,項(xiàng)目預(yù)繳稅款,不是必須當(dāng)月抵扣完對(duì)嗎?增值稅申報(bào)表四里,填預(yù)繳稅款對(duì)嗎?謝謝

2022-05-15 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-15 17:27

你好,不用必須當(dāng)月抵扣的,但是你需要填寫你遇到的發(fā)生額,在附表四里面沒(méi)有抵扣的,留著以后可以抵扣。

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快賬用戶6686 追問(wèn) 2022-05-15 17:35

謝謝,還想問(wèn)一下,如果本月開(kāi)了13%,9%,5%,3%這三個(gè)稅率的票,附表三,是根據(jù)開(kāi)票稅率填還是別的呀?為什么有第一行有13%,但又沒(méi)看著填這個(gè),不是太理解?

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齊紅老師 解答 2022-05-15 17:37

只要是開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫到后面的扣除項(xiàng)目,填寫的是差額交稅的,不是差額交稅的,后面的就不用管 13%也有服務(wù)類的,動(dòng)產(chǎn)租賃就是

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快賬用戶6686 追問(wèn) 2022-05-15 17:42

這樣理解,服務(wù)類的,且是差額交稅的填附表三,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-15 18:21

你好 只要是服務(wù)類的,必須填寫附表三,如果是差額交稅的才填寫后面的扣除項(xiàng)目,不是差額交稅的只填寫第一欄

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快賬用戶6686 追問(wèn) 2022-05-15 18:33

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-15 18:49

不用客氣,周末愉快

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你好,不用必須當(dāng)月抵扣的,但是你需要填寫你遇到的發(fā)生額,在附表四里面沒(méi)有抵扣的,留著以后可以抵扣。
2022-05-15
你好同學(xué),一般項(xiàng)目預(yù)交的增值稅不能用來(lái)抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的應(yīng)交增值稅
2022-04-07
您好!需要填寫預(yù)繳金額,形成多交的狀態(tài)哦
2022-04-07
同學(xué)你好 這個(gè)是增值稅
2021-12-01
預(yù)交的稅款扣除,填主表28行,分次預(yù)繳稅額
2022-08-15
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