您好 請問餐費跟住宿費是單位所在地的嗎
老師,差旅費報銷只有來回車票,沒有餐飲費和住宿費,能入外賬嗎?公司是一般納稅人,車票可以抵扣的。 合理么?
員工去外地出差了,他沒有在本公司上社保,他的車票無法入賬,可以只入賬他的餐票和住宿費(都是外地的票)嗎?
員工報銷只開一個維修費發(fā)票低其他費用,沒有任何附件,需要員工提供其他資料嗎。我們是交通運輸公司。
你好,老師。我們公司業(yè)務是有酒店,餐廳業(yè)務。公司為員工免費集體提供食宿,食宿費用不能量化分割到個人,餐廳和酒店都是公司租來經(jīng)營的,請問, 1.員工的餐飲住宿費需要繳納個稅嗎? 2.員工集體吃住福利需要視同銷售嗎?
公司員工報銷上萬的餐費和住宿費來避稅可以嗎,需要提供其他有效證明嗎,只有發(fā)票!
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
不是,在別的城市,可以當做差旅費嗎
在別的城市,可以當做差旅費還有業(yè)務招待費 當張發(fā)票餐費金額不能太大
累積上萬的是可以的?
對應餐費異地 那住宿也是一樣的異地 才合理
是的,都是異地。對于貨代行業(yè),當月個人上萬報銷餐費和住宿費,會不會容易引起稅務機關稽查
您多張發(fā)票 可以分月報銷入賬啊 不要一次性
好的,謝謝
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!