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我公司去年有一筆應記為管理費用的錯記成應付職工薪酬了,在所得稅匯算前發(fā)現(xiàn)。應怎么調整做賬呢?報表怎么調整呢?

2022-05-15 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-15 11:00

你好,學員,這個匯算清繳時,如果能調去年的賬,更好,直接調整費用的 不用調賬的話,可以匯算清繳附表105000里面納稅調減即可的

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快賬用戶4004 追問 2022-05-15 11:02

賬上我調了以前年度損益,去年的年報利潤表需要調整嗎?

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快賬用戶4004 追問 2022-05-15 11:03

還是只需調匯算清繳附表呢

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齊紅老師 解答 2022-05-15 11:03

去年的年報利潤表不需要調整 直接匯算清繳納稅調減即可的

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你好,學員,這個匯算清繳時,如果能調去年的賬,更好,直接調整費用的 不用調賬的話,可以匯算清繳附表105000里面納稅調減即可的
2022-05-15
你好,不影響你的匯算清交,你現(xiàn)在借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬就可以。
2021-05-12
同學你好,損益調整,都是損益,不影響24年期初余額。 對了,福利費沒超過扣除限額吧
2024-03-11
您好,那您更正即可,也影響損益?
2023-09-20
你好,借:管理費用負數? 貸:應付職工薪酬。 負數 借主營業(yè)務成本,貸應付
2021-07-21
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