你好,學員,這個匯算清繳時,如果能調去年的賬,更好,直接調整費用的 不用調賬的話,可以匯算清繳附表105000里面納稅調減即可的
6月做的借:管理費用 貸:應付職工薪酬。7月發(fā)現(xiàn)此筆賬做錯了,應該計入主營業(yè)務成本 貸應付。7月應該怎么調整呢
我公司去年有一筆應記為管理費用的錯記成應付職工薪酬了,在所得稅匯算前發(fā)現(xiàn)。應怎么調整做賬呢?報表怎么調整呢?
所得稅匯算清繳計提計錯了 本來應借以前年度損益調整貸應交稅費,記成了借所得稅 怎么調整呢 我現(xiàn)在調借以前年度損益 貸所得稅 可是報表勾稽不對
老師,22年有一筆管理費用,應該是折舊費,記成管理費用工資了?現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)不對,應該怎么調整?是調賬還是直接調表?
老師,發(fā)現(xiàn)2022年有一筆工資計提錯誤了,應該是借管理費用30801.25,貸應付職工薪酬30801.25,我寫成了貸應付職工薪酬32580.5?然后我該怎么調整
老師,勞務費要不要交印花稅?
農機補貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請教 我們是小企業(yè)會計準則 2024年有3個收入我計入了營業(yè)外收入 1,個稅手續(xù)費返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請留抵退稅,怎么操作,有時間限制嗎
還有個問題。一些材料供應商,開的發(fā)票明細跟供貨明細不一致,或者只包含供貨明細中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請問老師稅務局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學原料和化學制品制造業(yè),行業(yè)稅負率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時候,有一筆壞賬損失我們調整的時候應該放在哪里
老師,23年的資產負債表的未分配利潤期末-期初≠利潤表凈利潤,出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調整直接進來未分配利潤,在利潤表上未調整導致,怎么處理
賬上我調了以前年度損益,去年的年報利潤表需要調整嗎?
還是只需調匯算清繳附表呢
去年的年報利潤表不需要調整 直接匯算清繳納稅調減即可的