同學你好,小規(guī)模納稅人開增值稅普通發(fā)票免稅的限額是年累計不超過500萬,超過這個金額強制變成一般納稅人,小規(guī)模企業(yè)交的是企業(yè)所得稅,不是個稅,現行優(yōu)惠政策是應納稅所得額100萬以內按2.5%的稅率繳稅。
請問這個應交增值稅怎么算出來的,我看像小規(guī)模,去年小規(guī)模稅率是1%,銷項稅額是對上的。但是框起來的是不是算錯了,正確應該是多少?政策是季度45萬內免增值稅,超過45萬是全額交稅還是超出部分交稅呢?
老師這個月開始小規(guī)模納稅人開普票稅額是免稅,是不管開多少,超45萬也免增值稅對嗎
請問小規(guī)模增值稅45萬內免,現在政策是小規(guī)模不管增值稅開多少普票都免,但超過9萬要交個稅,個稅怎么交?稅種是什么?多少稅率
小規(guī)模增值稅普票不管多少錢免增增值稅這個政策什么時候結束?
請問:小規(guī)模不超45萬免增值稅的政策是多少號文件?
老師小企業(yè)會計準則沖去年的收入成本費用可以直接記入今年當期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導致報表數據哪里不一樣?
老師,個體內賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉錢,就借其他應收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設備,入賬價值為200萬元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設備存在減值跡象,經測試預計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設備的賬面價值應為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應收款出納
您好老師,請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉出,分錄怎么做?稅務系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調增了86400,那我現在報2024年的,是不是要調減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導致稅務會計報上月稅款,因沒有進項導致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
奇怪,是政策不一樣么?現在個體小規(guī)模專票是按照3%增值稅 ,沒有按1交
季度超過9萬,要交個稅,免增值稅
現在新的政策是個體小規(guī)模專票按3%,普票免稅。