你好,一般費(fèi)用的話不能暫估,只有成本才可以贊。
老師,3月份交了電費(fèi)3500元沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,賬上可不可以先暫估電費(fèi):借:管理費(fèi)用-電費(fèi)3500貸:銀行存款3500,下個(gè)月有了發(fā)票再紅沖
老師,3月份交了電費(fèi)3500元沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,賬上可不可以先暫估電費(fèi):借:管理費(fèi)用-電費(fèi)3500貸:銀行存款3500,下個(gè)月有了發(fā)票再紅沖
-制造業(yè)采用先充值預(yù)交電費(fèi)后使用的方式,充值交費(fèi)后,物業(yè)公司按充值的金額來(lái)開(kāi)具發(fā)票,而公司每月按實(shí)際的用電來(lái)確認(rèn)制造費(fèi)用,這前的賬務(wù)處理交費(fèi):其他應(yīng)付款-物業(yè)公司5000/貸:銀行存款5000 收到發(fā)票:借:制造費(fèi)用-電費(fèi)4424.78 /進(jìn)項(xiàng)稅575.22 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司5000,月末確認(rèn)電費(fèi):制造費(fèi)用-3500 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司3500 同時(shí)沖紅充值收到發(fā)票的分錄:借:制造費(fèi)用 4424.78(紅字) 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司4424.78(紅字),但是其他應(yīng)付款-物業(yè)公司有借方余額575.22元,實(shí)際上公司已經(jīng)不欠物業(yè)公司的電費(fèi),應(yīng)該如何賬務(wù)處理才正確呢?
老師,上個(gè)月沒(méi)有收到電費(fèi)票,暫估電費(fèi)借:管理費(fèi)用-水電費(fèi),貸:銀行存款,這個(gè)月要沖,怎么做賬
提問(wèn):老師,上個(gè)月交了電話費(fèi),做了借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款;這個(gè)月收到發(fā)票了,是不是可以結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問(wèn)一下老師:營(yíng)業(yè)執(zhí)照不見(jiàn)了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說(shuō)
老師您好!請(qǐng)問(wèn)增值稅繳納滯納金會(huì)計(jì)分錄(要詳細(xì))需要計(jì)提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的 資產(chǎn)總計(jì)一欄是嗎
你好,請(qǐng)問(wèn),水利基金,怎么計(jì)算稅費(fèi)?
會(huì)計(jì)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上的原因有哪些?
員工退回團(tuán)建費(fèi),咋寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
那就像這種情況怎么入賬?
這種情況的話,你可以先借預(yù)付賬款,貸銀行存款,先把錢(qián)付出去。
好吧,謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星