只有反記賬了呀,這個(gè)又不涉及損益科目,把賬調(diào)了就是
老師,如果是個(gè)體戶,給其他的企業(yè)提供勞務(wù),收到的勞務(wù)費(fèi)用,也正常給對(duì)方代開(kāi)專票,沒(méi)有對(duì)公戶,轉(zhuǎn)款到個(gè)人的銀行卡上了,我賬務(wù)上處理應(yīng)該是現(xiàn)金,還是其他應(yīng)付款-法人
乙方客戶工程款用私人賬戶打到公司基本戶,前一手會(huì)計(jì)做的賬 借:銀行存款 xxx 貸:其他應(yīng)付款xxx,現(xiàn)在她離職了,這筆賬掛了好幾個(gè)月,有二十多萬(wàn),現(xiàn)在這筆賬要怎么處理?
上月應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)分錄,同一賬戶銀行基本戶寫成一般戶了,除了反結(jié)轉(zhuǎn)上月的賬,還有其他處理方法嗎
公司注銷,銀行銷戶,賬上只有50了,柜員說(shuō)除了利息,結(jié)算下來(lái)還倒差銀行40。然后現(xiàn)金轉(zhuǎn)了筆進(jìn)去補(bǔ)扣管理費(fèi)。那轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)銀行的這幾十塊錢無(wú)法報(bào)銷了可以做這個(gè)分錄嗎?還是說(shuō)有哪種更好的處理辦法 收錢-借:銀行 -貸:其他應(yīng)付款 銷賬 借-其他應(yīng)付款 貸-未分配利潤(rùn)
老師好!上月替其他公司公戶過(guò)賬,收了600元又付出去了。當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄借銀行存款貸方其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出去時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,結(jié)果這月給我開(kāi)了一張600元的發(fā)票,我咋入賬?小白一個(gè)請(qǐng)指教,謝謝老師!
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
好的老師,可不可以當(dāng)月做借:銀行存款——基本戶貸:銀行存款——一般戶這樣的分錄呢
可以的,沒(méi)問(wèn)題的,把賬調(diào)平就是了