你好 計(jì)提少了,補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提多了,沖銷多計(jì)提,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目
上個(gè)月工資計(jì)提跟本月發(fā)放的實(shí)際金額不一致,怎么處理?
如果每個(gè)月計(jì)提的工資跟實(shí)際發(fā)放的不一致怎么辦
計(jì)提的上月工資跟實(shí)際發(fā)放不一致怎么辦?計(jì)提有多有少,能把分錄給一下嗎
上個(gè)月工資計(jì)提少了,沒有實(shí)際發(fā)放的多,這個(gè)月多出的金額分錄怎么寫?
你好,老師,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的少了,怎么做會(huì)計(jì)分錄。反過來,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
工資需要分?jǐn)偟匠杀纠铮a(bǔ)記或沖銷的還用不用調(diào)整成本?怎么調(diào)整?
你好,工資需要分?jǐn)偟匠杀纠锩?,就需要調(diào)整相應(yīng)的成本 計(jì)提少了,補(bǔ)計(jì)提,借:生產(chǎn)成本等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提多了,沖銷多計(jì)提,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:生產(chǎn)成本等科目
上月已經(jīng)結(jié)賬還能不能調(diào)整上月的?現(xiàn)在補(bǔ)記或者沖銷都是這月數(shù)據(jù)發(fā)生變動(dòng)了。上月的成本沒有變,是不是?
你好,有錯(cuò)誤,即使上月已經(jīng)結(jié)賬,也能修改的啊 是的
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。