您好,是所有發(fā)票合計的,不含稅金額申報吧
老師 公司廠房出租 每月向承租方會收取水電費(fèi) 然后開出發(fā)票 但承租方想讓我們少開一部份水電發(fā)票給他 這樣是否可行? 我這邊按實(shí)際的水電金額向稅務(wù)申報納稅(不開票部份就無票申報)
請問老師公司租了個廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒有收入,我這增值稅申報就是零申報,但有個租賃合同付了五年租金3300000,沒有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報不用管?
老師,您好,請問一下,我們主要是廠房出租的,平時收房租和水電費(fèi),請問如果我6月份共開了300萬發(fā)票,期中200萬為房租發(fā)票,100萬為水電費(fèi)發(fā)票,那我在申報印花稅時按哪個金額申報,,謝謝
老師,賣設(shè)備的行業(yè),這月開出了專票 有成品銷售,材料銷售、勞務(wù)發(fā)票。租入廠房又轉(zhuǎn)租的,開出房租費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票。 那我申報印花稅。是所有發(fā)票合計的,不含稅金額申報吧? 突然不會了,不知道,房租費(fèi)和電費(fèi)發(fā)票要不要也申報印花稅的
老師好,公司業(yè)務(wù)內(nèi)貿(mào)加外貿(mào),本月將辦公室租賃給別的公司,開具了一張增值稅電子普通發(fā)票,申報稅時附表一“開具其他發(fā)票”中有這份發(fā)票金額。公司賬務(wù)需要計入銷項(xiàng)稅嗎?另外印花稅變?yōu)榧径壤U納,這份租賃費(fèi)也要算在合同金額繳納印花稅嗎?
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
您好,是所有發(fā)票合計的,不含稅金額申報合計
哦,有的說勞務(wù)發(fā)票不用。 房租電費(fèi)第一次開
是說勞務(wù)發(fā)票沒用印花稅?
意思說,勞務(wù) 不用交印花稅
說房租 電費(fèi) 也不用交印花稅
我不太清楚
我是成品 材料 勞務(wù) 都按總開票額 不含稅金額交了印花稅
勞務(wù)費(fèi)這個一般稅務(wù)機(jī)關(guān)不讓交