你好 可以不開(kāi)那么多 。 但是你實(shí)際報(bào)稅得按實(shí)際來(lái)報(bào) 。比如你實(shí)際發(fā)生了500元水電費(fèi) 。你開(kāi)300 有200不開(kāi)。 你還是要按500報(bào)稅才行 。
老師 公司廠房出租 每月向承租方會(huì)收取水電費(fèi) 然后開(kāi)出發(fā)票 但承租方想讓我們少開(kāi)一部份水電發(fā)票給他 這樣是否可行? 我這邊按實(shí)際的水電金額向稅務(wù)申報(bào)納稅(不開(kāi)票部份就無(wú)票申報(bào))
公司是二手房東,出租寫(xiě)字樓,小規(guī)模納稅人。承租方有自然人,也有企業(yè)法人。 承租方經(jīng)常不自己付款、而是由其他自然人代付租金或水電費(fèi),前期想過(guò)退還、再由承租方重新支付,也讓對(duì)方提供過(guò)代付款授權(quán)委托協(xié)議,但后來(lái)發(fā)現(xiàn)這樣的事情很多。 問(wèn):我是否只要保證票款一致就可以?誰(shuí)付租金電費(fèi),我就開(kāi)票給誰(shuí)。
老師好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)一般納稅人向其他公司出租閑置廠房收取租金及水電費(fèi),我們開(kāi)發(fā)票給對(duì)方稅率分別多少,這個(gè)業(yè)務(wù)除了增值稅及其附加稅還要交哪些稅
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個(gè)月出租了,承租方A公司要開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票。水電費(fèi)在開(kāi)戶是我們公司名,交水電費(fèi)也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個(gè)水電表,按每月水電費(fèi)繳費(fèi)清單的單價(jià)收取A公司水電費(fèi),沒(méi)賺差價(jià)。請(qǐng)問(wèn)我們可以走代收代付?然后開(kāi)發(fā)票也是代收水電費(fèi),水3% 電費(fèi)13%? 這代收代付如何申報(bào)?如果開(kāi)的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…這個(gè)如何處理?怎么開(kāi)票呢?
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個(gè)月出租了,承租方A公司要開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票。水電費(fèi)在開(kāi)戶是我們公司名,交水電費(fèi)也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個(gè)水電表,按每月水電費(fèi)繳費(fèi)清單的單價(jià)收取A公司水電費(fèi),沒(méi)賺差價(jià)。請(qǐng)問(wèn)我們可以走代收代付?然后開(kāi)發(fā)票也是代收水電費(fèi),水3% 電費(fèi)13%? 這代收代付如何申報(bào)?如果開(kāi)的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…我這邊怎么開(kāi)票呢?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師 對(duì)方打款過(guò)來(lái) 不開(kāi)票那部份是對(duì)方私人賬號(hào)(法人或股東的賬號(hào))直接打我公司賬號(hào)(私對(duì)公) 這樣沒(méi)關(guān)系吧 我這邊正常收款報(bào)稅是否就可以了?
你好 是的 。 不管怎么支付 到時(shí)你私戶收款 你到時(shí)就掛 借其他應(yīng)收款-法人或者股東就行了 轉(zhuǎn)公戶去 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-法人或者股東 即可。
老師 我再細(xì)問(wèn)一下哦 對(duì)方私戶或公戶 轉(zhuǎn)到我公司賬戶里 我都是統(tǒng)一記一個(gè)二級(jí)科目 應(yīng)收賬款-某某人或某某公司 這樣可否?
你好 分別來(lái)寫(xiě)明細(xì)科目。 我建議你是記清楚二級(jí)科目。 不要籠統(tǒng)的掛一個(gè)科目 明細(xì)。到時(shí)你會(huì)弄不清楚明細(xì)的。