你好,這是你系統(tǒng)設置了字體顏色什么的吧,不是代表負數(shù)的紅字意思
#提問#老師好,請問用友u8里跨月的紅字采購入庫單,再來了發(fā)票后,我勾選生成了采購發(fā)票。在存貨結(jié)算時,不會生成對應的紅藍字憑證嗎?
老師 金蝶k3供應鏈里,我做了外購入庫,然后做采購發(fā)票,生成憑證,為什是紅字?
@小天老師 金蝶k3如何制作采購發(fā)票 外購入庫到應付帳款制作憑證的流程是怎樣的 系統(tǒng)操作,錄入外購入庫之后的操作流程 金蝶k3根據(jù)采購業(yè)務到做憑證的流程
請問老師。這個怎么做 金蝶k3如何制作采購發(fā)票 外購入庫到應付帳款制作憑證的流程是怎樣的 系統(tǒng)操作,錄入外購入庫之后的操作流程 金蝶k3根據(jù)采購業(yè)務到做憑證的流程
老師,21年公司購買的理財,有收利息需要繳稅嗎?都交哪些稅呢?
李平出差回來報銷差旅費1萬2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機票5210元,住宿費3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費用,1240元出差補助,1800元
老師請問個體戶查賬征收,每個季度如果要開40萬的普票和5萬左右的專票,四個季度就算要開160萬普票和20萬專票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬普票免征,那專票20萬開多少也是交多少?
老師,消費稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運輸電子客票行程單)購買方名稱為個人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報銷憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報銷憑證
老師您好,專項發(fā)票如果不抵扣,可以全額計入費用里嗎?直接不做抵扣勾選,系統(tǒng)里未抵扣發(fā)票里一直掛著沒有抵扣的發(fā)票可以嗎
員工出差火車票退票費取得專票12366答復退票手續(xù)費不可以進項抵扣取得專票也不可以抵扣,所以就沒有抵扣全額計入了費用,進項抵扣系統(tǒng)里一直有兩張票未抵扣,稅額就兩毛錢可以不做處理嗎
#提問#老師,會計實務考試里面的會計分錄是有系統(tǒng)可以選擇的?還是需要自己記下來去寫出來呢?
您好,企業(yè)員工出差火車票退票費取得了專用發(fā)票,之前咨詢12366是退票手續(xù)費不可以抵扣,取得專票也不可以,所以就沒有進行抵扣全額計入了費用里,進項抵扣系統(tǒng)里一直都有兩張未抵扣的發(fā)票,稅額就一毛錢,可以嗎
暫估的成本費用,已調(diào)增,賬上怎么做平
微信掃碼加老師開通會員
右上角現(xiàn)實的紅字不是代表負數(shù)嗎
而且沒有生成憑證呢
你是不是沒做采購訂單直接做的外購入庫啊,這個系統(tǒng)應該從采購訂單開始
采購做了,我再做了發(fā)票模塊,然后又在發(fā)票模塊下推,是不是因為下推就出庫,然后這樣了
發(fā)票不需要下推啊,你直接在憑證處理那里生成就可以了
嗯、老師,咱們學堂有這部分課程沒,我找找視頻看看,沒做過,怕弄錯了
課程的話你具體可以問下客服人員,這個我不太清楚
嗯,老師,那有庫存商品的銷項發(fā)票怎樣在系統(tǒng)做呢,從哪里進?
會計學堂一問一答,新的問題請重新提問哦