只要是進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票是真實(shí)的就行
老師,進(jìn)項(xiàng)票據(jù),我只做成本,將進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證,暫不抵扣做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以不。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但還是想交增值稅
老師,您好,我們單位每月獲取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都大于銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅就抵扣完了,這樣稅負(fù)率等于0,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)???
老師你好,建筑行業(yè),如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都抵扣了,不交增值稅可以不?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是增值稅根據(jù)稅負(fù),抵扣發(fā)票啊
一般納稅人,所有材料的進(jìn)項(xiàng)大于本期銷項(xiàng),可以全部抵扣不交增值稅,還是要根據(jù)這筆銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)繳納增值稅。(如果不交增值稅,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示嗎,一直虧損,會(huì)被查賬嗎)
老師你好,如果我增值稅進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票,不抵扣企業(yè)所得稅,因?yàn)橘M(fèi)用多了剔除,那我這張票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是說企業(yè)所得稅自己剔除不抵扣就跟著增值稅也不能抵扣???
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
那稅負(fù)忽高忽低,會(huì)預(yù)警嗎
最好還是穩(wěn)定,但是也沒啥關(guān)系
好的,老師,社保不計(jì)提,繳納時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)) 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)? 可以嗎
可以的,只要最后能平就行了