您好,這個是可以的了
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進項大于銷項,有留底的時候,與出口銷售的稅額比較,哪個少退哪個,如果退進項留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進項留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
老師,留抵退稅之后附加稅是不是可以先按原有的留抵稅進行沖盡管已經(jīng)辦理退稅啊
我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有出口業(yè)務(wù),去年因享受了留抵退稅政策后導(dǎo)致進項稅額所剩無幾,但是去年的出口業(yè)務(wù)還有一部分沒有辦理出口退稅,請問老師我們?nèi)ツ隂]辦理出口退稅的業(yè)務(wù)是否還可以辦理出口免抵稅?是否會因為進項稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
老師,繳納附加稅的時候,之前留底退退稅的部分不是可以抵減么?這種怎么做賬務(wù)處理?
老師問下,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),就是比如24.1有留抵稅額,當(dāng)時針對留抵的稅額進行了退稅。24.2有份增值稅申報表那坨 1月的留抵稅額還掛起的,當(dāng)實際已經(jīng)退了,那么3月報2月的時候增值稅那坨留抵是有內(nèi)銷的時候可以抵嗎
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師留抵退稅可以自己選擇退稅金額嗎
不可以,這個是不行的
不能部分只能全部對嗎
嗯對是這個意思的