你好!一樣的了。借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
你好,我2019年12月填報增值稅申報時,不小心在無票收入那里填了-100元上去,實際是沒有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報表里面把這筆無票收入做+100,對沖回來嗎
無票收入做全額申報,怎么記賬?比如說無票收入實際收款是100元,銷項稅申報了13
小規(guī)模納稅人開普票免增值稅,做的無票收入,如何申報增值稅呢,如果做了無票收入5000,免稅銷售額按5000申報還是按5000/1.03=4854.37申報呢
老師,我們公司是銷售貨物的,按13%稅率開票,請問無票收入怎么申報稅呢?比如收入只收了3%的利潤,是按3%算稅嗎?還是要按13%申報無票收入
增值稅申報表比財務(wù)軟件銷項對71.79收入是一樣的,怎么弄,因為有無票收入,稅率有6和13的,填了無票收入后,收入一樣,申報表比做賬多71.79
老師,公司怎么報員工辦理匯算清繳業(yè)務(wù),操作流程怎么操作?
老師,我們是建筑公司,我預(yù)繳6月增值稅的時候,進項分包發(fā)票還未開出來,但基本確定也會在6月開出來,但我預(yù)繳增值稅填報的時候提前把這個分包金額填報扣除可以么?
公司買的車,寶馬,賣車的話,是我們開票嗎,稅率多少
老師,請教您,在2024年9月的時候計提了營業(yè)外收入,借:其他應(yīng)收款-政府補助,貸:營業(yè)外收入。但是當時沒有發(fā)現(xiàn)在2024年11月收到的時候直接做了,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,現(xiàn)在是要沖掉2024年9月計提的這筆嗎?應(yīng)該怎么做分錄
老師請問現(xiàn)在還可以收2024年的發(fā)票嗎
老師,電子產(chǎn)品發(fā)票要開什么類目
老師年檢,如果營業(yè)執(zhí)照丟了,注冊信息從天眼查,查信息可以嗎
在審計工作中合并報表的盈余公積一般怎么處理?一是體現(xiàn)母公司的盈余公積嗎?二是按合并利潤去計算提取合并報表的盈余公積嗎?
您好,紅字信息確認單錄入,是銷售方操作?還是購買方也可以操作?讓銷售方重新開具發(fā)票,應(yīng)該按怎樣的流程操作呢?
做樣板的,不是拿來銷售的,是費用化還是庫存商品-樣品
實際收到100元,按照100元申報,銷項稅額是13元,意思是倒擠主營業(yè)務(wù)收入為87元嗎?
你好!不是。這個應(yīng)該是100/1.13得到收入。你這個100是含稅收入