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某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)外購原材料,取得普通發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)金額50000元,原材料已入庫。(2)外購農(nóng)機(jī)零件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款14000元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用9000元的農(nóng)機(jī)零配件生產(chǎn)農(nóng)機(jī)另外支付給運(yùn)輸企業(yè)含稅運(yùn)費(fèi)4142元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售農(nóng)機(jī)零配件一批不含稅金額為36000元,九折銷售,銷售額和折扣額開在同一張發(fā)票上。并且承諾對方如果10天內(nèi)付款給予2%的折扣。對方于第8天付款。(4)提供農(nóng)機(jī)維修業(yè)務(wù),開具發(fā)票上注明不含稅金額32000元。請計(jì)算:(1)該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額(3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額

2022-05-13 15:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-13 15:09

同學(xué)你好 (1)該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額=14000*13%加4142/(1加9%)*9% (2)該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額=36000*90%*13%加32000*13% (3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額=36000*90%*13%加32000*13%-(14000*13%加4142/(1加9%)*9%)

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1,進(jìn)項(xiàng)14000*9%%2B4142/1.09*9%=1602 2,銷項(xiàng)36000*90%*9%%2B32000*6%=4836 3,4836-1602=3234 你看一下呢
2021-03-15
同學(xué)你好 (1)該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額=14000*13%加4142/(1加9%)*9% (2)該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額=36000*90%*13%加32000*13% (3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額=36000*90%*13%加32000*13%-(14000*13%加4142/(1加9%)*9%)
2022-05-13
(1)該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額14000*13%%2B4142/1.09*9%=2162
2022-05-13
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 18200+5450/1.09*9%=18650
2024-12-09
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-11-07
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