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某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)外購原材料,取得普通發(fā)票上注明的價稅合計金額50000元,原材料已入庫。(2)外購農(nóng)機(jī)零件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款14000元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用9000元的農(nóng)機(jī)零配件生產(chǎn)農(nóng)機(jī);另外支付給運(yùn)輸企業(yè)含稅運(yùn)費(fèi)4142元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售農(nóng)機(jī)零配件一批,不含稅金額為36000元,九折銷售,銷售額和折扣額開在同一張發(fā)票上。并且承諾對方如果10天內(nèi)付款給予2%的折扣。對方于第8天付款。(4)提供農(nóng)機(jī)維修業(yè)務(wù),開具發(fā)票上注明不含稅金額32000元。請計算:(1)該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項稅額;(2)該企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額。

2022-05-13 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-13 15:46

(1)該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項稅額14000*13%%2B4142/1.09*9%=2162

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-13 15:46

2)該企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額36000*13%*905%2B32000*0.13%=8372

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-13 15:47

(3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額8372-2162=6210

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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