必須交稅。 需要繳納增值稅附加 。需要繳納增值稅,附加稅。

請著勞務(wù)公司的凈利潤太高有什么不好的呢,要分紅或是處理掉是不是要交個(gè)稅20%,或是注銷的時(shí)候也是要把這個(gè)利潤交稅20%才會讓注銷的呢
老師您好,公司一般納稅人要注銷公司,但是賬上有存貨148萬,固定資產(chǎn)36萬,如果不變賣直接注銷需要交稅嗎?要交多少錢?最好地處理方法是不是低價(jià)賣了這些資產(chǎn),大量清庫存?
公司注銷,去稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)清算,稅局人說報(bào)表上存貨和其他應(yīng)收款有余額,要處理掉,否則要交稅,請問怎么處理
存貨太大,如果注銷公司,是不是要補(bǔ)交稅,怎么處理呢,減值,賣掉,清理掉?
請問老師,我公司要注銷,我這賬上還有20多萬存貨,我怎么處理點(diǎn),清掉。我是直接賣給股東嗎?買給股東我做無票收入可以嗎?
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。


增值稅現(xiàn)在也是免稅的,企業(yè)所得 是要看利潤是么
您好,同學(xué),是的如果面增值稅的話,可以免交 企業(yè)所得稅稅額=(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損)*稅率