您好!不用再填在那里了
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷(xiāo)售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
小規(guī)模公司季報(bào)增值稅時(shí)候,填第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售填寫(xiě)18萬(wàn)顯示需要交稅,填寫(xiě)第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就不需要交稅,怎樣填寫(xiě)才是正確的?
小規(guī)模一季度不超45萬(wàn),增值稅報(bào)表收入填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那一欄對(duì)嗎?
小微企業(yè)增值稅申報(bào)表,超過(guò)季度起征點(diǎn),季度不含稅銷(xiāo)售額500096.41,第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額該怎么填?
老師,小規(guī)模增值稅季度沒(méi)超45萬(wàn),小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填了數(shù),第一欄應(yīng)征增值稅不含銷(xiāo)售額那一欄還用填數(shù)嗎
老師注銷(xiāo)公司的時(shí)候有退稅,等時(shí)間長(zhǎng),這個(gè)退稅的錢(qián)會(huì)自動(dòng)沒(méi)了嗎?
全資子公司給母公司分配股利的涉稅問(wèn)題
發(fā)票提額需要準(zhǔn)備什么資料
2025年4月制造費(fèi)用明細(xì)表這些單據(jù)我可以問(wèn)全盤(pán)會(huì)計(jì)拿來(lái)看一下嗎,我知道金額,不見(jiàn)單,核算成本
銀行電子回單,付款方是轉(zhuǎn)賬取款,付款了嗎,
取得的會(huì)務(wù)費(fèi)相關(guān)發(fā)票,有10萬(wàn)不合規(guī)的發(fā)票已經(jīng)入賬報(bào)稅了,所得稅匯算清繳時(shí),想要納稅調(diào)增,應(yīng)該怎么填
公司購(gòu)買(mǎi)廠服給員工,屬于勞保費(fèi)用嗎
老師 跨省項(xiàng)目施工,外經(jīng)證,必須是電子稅務(wù)局里面下載的嗎?自己制作一個(gè)表格 ,可以嗎?
老師們好,想問(wèn)下,2025年2月在賬務(wù)交接時(shí),發(fā)現(xiàn)上年度多計(jì)提了印花稅,如何補(bǔ)救,另外做2024年匯算清繳時(shí)需要進(jìn)行納稅調(diào)增嗎
老師,應(yīng)收款因?yàn)樨浧疯Υ蒙偈詹糠挚睿~務(wù)怎么處理比較好?
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然后再填本期應(yīng)納稅額和小微企業(yè)免稅額是嗎
你好!是的。就是這樣
超過(guò)45萬(wàn),填其它免稅銷(xiāo)售額是嗎
你好!不是,也是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售
不同地區(qū)是不是不一樣
你好!嗯。這個(gè)是有差異。你可以電話咨詢下你那邊 12366
留抵退稅政策是只有制造業(yè)嗎
你好!不是。不是的,其他行業(yè)也可以的