你好!這個你更正申報就可以了。
老師,我五月的增值稅附表三本期發(fā)生額那一列填錯了數(shù)據(jù),其實是沒有這個發(fā)生額的,然后我修改了五月的申報表,但是六月的期初余額修改不了的話怎么辦???
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報表,調增成本,彌補虧損17年是-15萬,未修改18年報表前彌補虧損是4千多,19年彌補了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調增16萬,彌補虧損明細表該如何填寫呢?
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報表,調增成本,彌補虧損17年是-15萬,未修改18年報表前彌補虧損是4千多,19年彌補了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調增16萬,彌補虧損明細表該如何填寫呢?應納稅所得額該如何計算?
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報表,調增成本,彌補虧損17年是-15萬,未修改18年報表前彌補虧損是4千多,19年彌補了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調增16萬,調增完后的那個數(shù)是彌補虧損怎么填寫呢?
老師,我想咨詢一下,一般納稅人以前增值稅報表的銷項稅額填報錯誤,這種現(xiàn)在要修改的話怎么修改啊
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
以前月份的怕 增值稅可以更正嗎?
你好!可以,但是要去大廳更正
只有這一個辦法啊
你好!是的。你可以問下你那邊12366看你們那邊有沒有別的方法