你好,銷售方自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,這個(gè)發(fā)票需要退回去給銷售方。

上月購(gòu)買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購(gòu)買方開出錯(cuò)誤的紅字信息表,并也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯(cuò)誤的信息表編號(hào)開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對(duì)的,紅字信息表是錯(cuò)的,所以抄報(bào)稅不成功,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理
老師,我當(dāng)開專票,信息填錯(cuò),跨月,我們開了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方未認(rèn)證,但做賬,我們應(yīng)該給對(duì)方什么東西呢?
老師,跨月的發(fā)票錯(cuò)誤,對(duì)方未勾選認(rèn)證,應(yīng)該怎么處理?對(duì)方要開紅字信息表嗎,還是我拿到發(fā)票直接處理呢
老師 請(qǐng)問(wèn) 發(fā)生退貨 但是跨年了 對(duì)方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 我們是銷售方 對(duì)方開來(lái)紅心發(fā)票信息表 應(yīng)該去處理呢
老師,你好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們是物業(yè)公司,每月代收代繳的水費(fèi)發(fā)票,水務(wù)公司應(yīng)該給我們開幾個(gè)點(diǎn)的稅率,進(jìn)項(xiàng)我們可以抵扣嗎,如果開出來(lái)的是3%的專票是不是錯(cuò)的
老師,請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)錢交稅費(fèi),收到稅務(wù)事項(xiàng)通知書,有繳款最后期限,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了稅務(wù)事項(xiàng)通知的最后期限了公司還是沒(méi)錢交,會(huì)怎么樣呢?
公司購(gòu)買的手機(jī),是先勾選,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還是直接不勾選
老師,當(dāng)月開具,當(dāng)月作廢的紙質(zhì)發(fā)票需要入賬嗎
年終獎(jiǎng)用跟沒(méi)月工資合并計(jì)算嗎?用在個(gè)人所得稅客戶端申報(bào)嗎?怎樣進(jìn)行申報(bào)?
運(yùn)輸公司司機(jī)運(yùn)費(fèi)占比多少
老師您好,我們是外貿(mào)公司,老板以公司申請(qǐng)香港賬戶收外匯,走香港賬戶都是買單報(bào)關(guān)。需要做賬申報(bào)納稅嗎?
老師,房地產(chǎn)公司,沒(méi)有銷項(xiàng),有大量進(jìn)項(xiàng),怎么申報(bào)增值稅
個(gè)體戶開票可以開0%?
老師我們資質(zhì)升級(jí)有一筆4500的費(fèi)用那邊開不了票,給我們開的是收款收據(jù),可以不

