你好,同學(xué) 借,原材料? ?54600 應(yīng)交稅費-增值稅(進項)5400 貸,銀行存款60000 借,生產(chǎn)成本54000 應(yīng)交稅費-增值稅(進項)600 貸,原材料? ?54600
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購小麥(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4120元;(3)將以前購入的12噸玉米渣(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶;
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購小麥(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4120元;(3)將以前購入的12噸玉米渣(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶;計算進項稅轉(zhuǎn)出
A企業(yè)為一食品加工廠,2020年11月從某家庭農(nóng)場購入小麥100噸,每噸600元,開具的主管稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)使用的收購憑證上收購款總計60000元。1,A企業(yè)購進小麥時的分錄:2,假設(shè),2021年1月全部被生產(chǎn)領(lǐng)用,用于生產(chǎn)適用13%稅率的食品,此時再加計1%進項稅額,相應(yīng)的會計處理為:
5.企業(yè)為一食品加工廠,是增值稅一般納稅人。取得的合法扣稅憑證均已進行用途確認。2021年9月從某農(nóng)民處購入小麥,開具的主管稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)使用的收購憑證上注明收購款總計50000元。2021年12月全部領(lǐng)用用于加工生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品。分別作出2021年9月和2021年12月的會計處理。
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)本年1月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.向農(nóng)民收購小麥20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費,價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票2.從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4120元;3.將以前購入的12噸玉米渣中的10噸用于對外銷售,取得不含稅銷售額25,000元,將另外2噸玉米渣無償贈送給客戶;4.生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額為120000元;5.上個月向農(nóng)民收購的小米因管理不善在倉庫中發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本為4520元,在上月收購該批小米時,甲食品廠向農(nóng)民開具了農(nóng)產(chǎn)品收購憑證且于上月抵扣了進項稅額;6.轉(zhuǎn)讓2009年4月購入的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺,從購買方取得支票,注明價款為11300元(含增值稅),發(fā)生轉(zhuǎn)讓運費654元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款600元,增值稅54元,發(fā)生清理費500元,取得增值稅普通發(fā)票。求:(1)甲食品加工廠本年1月可抵扣的進項稅額;(2)甲食品加工廠本年1月的增值稅銷項
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做