你好! -20000×0.1-904/1.13×0.13-4120÷1.13×0.13+25000×0.13+2×0.09=應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)2×0.09
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20 000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4 120元;(3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25 000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干(屬于13%的貨物)銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120 000元
(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20,000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)加稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元; (3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120,000元; (5)上個(gè)月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因管理不善在倉(cāng)庫(kù)中發(fā)生糜爛,賬面成本4520元,在收購(gòu)該批小米時(shí),食品廠向農(nóng)民開具了收購(gòu)憑證;
子(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;子(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)人小工具一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;衣(3)將以前購(gòu)人的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20,000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)加稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;(3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;求答第(3)題
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;(3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?