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老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入做錯(cuò)了,正常應(yīng)該是 借:銀存 600 貸:應(yīng)收賬款 600 的,但是我不小心做成了 借:銀存 600 貸:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 600 這個(gè)要怎么調(diào)呢,會(huì)影響去年的帳嗎,賬務(wù)和稅務(wù)分別怎么處理呢

2022-05-12 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 11:40

你好,現(xiàn)在需要借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款。

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-12 11:40

匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目其他,填寫(xiě)稅收金額600。

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快賬用戶(hù)5483 追問(wèn) 2022-05-12 11:43

我是要改21年的匯算清繳,還是22年會(huì)算清繳這樣操作啊,

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齊紅老師 解答 2022-05-12 11:44

你好在今年做去年的匯算清繳調(diào)整就可以的。

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快賬用戶(hù)5483 追問(wèn) 2022-05-12 11:53

能不調(diào)嗎,好麻煩 還有其他辦法解決嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-12 11:56

你好,直接在今年做借管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。

頭像
快賬用戶(hù)5483 追問(wèn) 2022-05-12 11:58

用什么做附件呢,摘要要怎么寫(xiě)呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-12 12:01

你好,沒(méi)有原始憑證摘要,就寫(xiě)調(diào)整某某賬務(wù)處理。

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你好,現(xiàn)在需要借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款。
2022-05-12
你好 借 其他應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配
2021-03-20
你好,沒(méi)有跨年,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款
2021-03-17
你好,同學(xué)。 借,研發(fā)支出 400 貸,以前年度損益調(diào)整 300 銀行存款 100
2021-01-19
同學(xué),你好, 賬務(wù)處理如下 借 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 借 預(yù)付賬款 借 未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
2024-06-18
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