您好,這個(gè)是 借 原材料 50000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8000 貸 預(yù)付賬款 30000 銀行存款28000
.企業(yè)收到華建廠發(fā)運(yùn)來(lái)的、前已預(yù)付貨款的丁材料,尚未驗(yàn)收入 庫(kù),隨貨物附來(lái)的發(fā)票注明,該批丁材料的價(jià)款50000元,增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,除沖銷原預(yù)付款30000元外,不足款項(xiàng)立即用銀行存款支付。
4、某工業(yè)企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)對(duì)原材料成本的核算采用實(shí)際成本法,適用的增值稅稅率為13%。5月的有關(guān)銷售資料如下:(1)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,預(yù)付B廠甲材料款30000元。(2)從國(guó)外進(jìn)口一批乙材料,材料已驗(yàn)收入庫(kù),材料成本1000000元,應(yīng)納關(guān)稅150000元,消費(fèi)稅50000元,款項(xiàng)以銀行行存款支付。(3)從C廠購(gòu)入丙材料,收到的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200000元,稅款26000元,貨款已支付,貨物尚未收到。(4)購(gòu)入的丙材料運(yùn)到,在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)與合同不符而全部退貨,并取得當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的證明單送交C廠,代墊退貨運(yùn)雜費(fèi)800元。(5)收到C廠開(kāi)來(lái)的紅字增值稅專用發(fā)票及款項(xiàng)。(6)購(gòu)入丁材料數(shù)量400公斤,單價(jià)60,增值稅額3120元,用銀行存款支付。丁材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)現(xiàn)短缺20公斤,其中5公斤為定額內(nèi)損耗,其余為非定額內(nèi)損耗,原因待查。(7)購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)在建工程用材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,稅款為6500元,款項(xiàng)以銀行存款支付。試根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
光明工廠購(gòu)進(jìn)已預(yù)付貨款的A材料500噸,單價(jià)200元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貸款100000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000,其中80000元沖銷原預(yù)付賬款,不足部分以銀行存款支付
購(gòu)入甲材料6000千克,單價(jià)8元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款未付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。用銀行存款2722元支付上述甲材料外地運(yùn)雜費(fèi)。購(gòu)入乙材料7200千克,單價(jià)10元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款均通過(guò)銀行付清,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。購(gòu)進(jìn)丙材料2800千克,含稅單價(jià)9元;丁材料10000千克,含稅單價(jià)6元。稅率13%,款項(xiàng)均已通過(guò)銀行付清,材料尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)。供應(yīng)單位代墊乙、丙、丁材料外地運(yùn)雜費(fèi)共3300元,共同性運(yùn)雜費(fèi)按采購(gòu)重量分配。用銀行存款100000元預(yù)付訂購(gòu)材料款。以前月份已預(yù)付款100000元的A材料本月到貨并驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款合計(jì)113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補(bǔ)付尾款。本月購(gòu)入的甲、乙、丙、丁材料均已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其成本。
增值稅稅率為16%。公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入甲材料4000千克單價(jià)20元乙材料5000千克單價(jià)24元丙材料2000千克單價(jià)50元款項(xiàng)全部通過(guò)銀行支付,材料尚未收到(2)用現(xiàn)金4400元支付上述材料的運(yùn)雜費(fèi)(3)上述材料驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)材料的實(shí)際成本(4)購(gòu)入丙材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,材料驗(yàn)收入庫(kù)。同日企業(yè)開(kāi)出并承兌面值為58000元、期限三個(gè)月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款(5)購(gòu)入乙材料2000千克,單價(jià)30元,運(yùn)雜費(fèi)500元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9600元,驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)損耗20千克,經(jīng)查系運(yùn)輸途中合理?yè)p耗,款項(xiàng)未付(6)用銀行存款10000元預(yù)付勝利工廠訂購(gòu)價(jià)材料款(7)以前已預(yù)付貨款的丙材料本月到貨,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款70000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額11200元,原預(yù)付款80000元,不足款項(xiàng)通過(guò)銀行付清,入庫(kù)
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
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