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@答疑國月老師|財會成長學(xué)苑 老師,建筑裝修一般納稅人公司,異地項目4月27號已經(jīng)給甲方開票了,今天在電子稅局預(yù)繳這個項目的增值稅時,稅款所屬期選成5月份了。印花稅和企業(yè)所得稅已繳完稅款。增值稅申報審核中。怎么補救能抵減4月的增值稅呢?外經(jīng)證合同期限選擇成2022年5月1號至2022年5月31號了)

2022-05-11 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-12 06:36

同學(xué)你好 那這個只能下個月抵減

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同學(xué)你好 那這個只能下個月抵減
2022-05-12
您好,這是沒有辦法改的,屬于預(yù)繳的話,您是當(dāng)月交的算當(dāng)月的,您可以以后抵減
2022-05-11
學(xué)員你好,1是非調(diào)整事項,2是調(diào)整事項
2022-12-06
你好,計提壞賬稅法本來就不認可的,所以之前算應(yīng)交稅費根本就沒有這筆,之前就已經(jīng)調(diào)減了,那現(xiàn)在再減少壞賬的金額也不會影響應(yīng)交稅費,只是影響遞延所得稅而已
2021-08-20
你好。正在解答中,請稍等
2022-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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