你好這樣處理。你好,這樣處理完全可以的。
請問老師,向法人借款10萬元用于開資等費(fèi)用,掛在其他應(yīng)付款下,法人是股東,可不可以直接轉(zhuǎn)為注冊資金,“借:其他應(yīng)付款10萬 貸:實(shí)收資本10萬”
老師,請教下。其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,一直掛賬。假如:其他應(yīng)收款是法人借公司的100萬,法人可不可以分次現(xiàn)金5/10萬還公司。這樣公司有現(xiàn)金了,用現(xiàn)金再付其他應(yīng)付款。是否可以?
法人名下掛了其他應(yīng)付款30萬的余額,我可以把直接把這30萬轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎,即: 借:其他應(yīng)付款_法人名字30萬 貸:實(shí)收資本 30萬
公司欠法人30萬,掛在科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在想把這30萬轉(zhuǎn)成實(shí)收資本金,以下2種方式哪種比較好呢? ①:直接債轉(zhuǎn)資本金 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實(shí)收資本—法人 ②:法人先轉(zhuǎn)30萬給公司賬戶作為實(shí)收資本,然后從公賬歸還其他應(yīng)付款30萬。 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本—法人 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款
老師,請問前期沒有投入實(shí)收資本,都是法人轉(zhuǎn)入掛其他應(yīng)付款法人30萬,后期如果法人存入實(shí)收資本10萬之后,能否將10萬元備注還法人款轉(zhuǎn)給法人呢?
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。