借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,我想問一下,咱們現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅留底退稅,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師留底退稅退了4606.82元進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)該怎么做賬呢
請問,公司賬上進(jìn)項(xiàng)稅余額有-40萬,5月份留底退稅退了退了35萬,應(yīng)該怎么做賬
老師,一般人留底退稅,這個(gè)該怎么做賬呢
師我是2022年12月底的時(shí)候留底增值稅額181.84元,結(jié)轉(zhuǎn)2021年增值稅-未交增值稅借方余額是181.84元, 然后2022年有進(jìn)項(xiàng)稅我們往外開出發(fā)票后又留底4606.82元,這個(gè)4606.82元留底增值稅已經(jīng)退回,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方還是有余額怎么辦呢
老師,我現(xiàn)在在這個(gè)企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細(xì)對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報(bào)表時(shí),a公司在甲集團(tuán)下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團(tuán)下的另一個(gè)公司,甲、已集團(tuán)是丙集團(tuán)百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時(shí)年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團(tuán)甲,做合并報(bào)表時(shí),合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)怎么處理
請問老師 我們公司做一個(gè)項(xiàng)目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項(xiàng)目種上了。那么這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報(bào)殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺(tái)發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財(cái)務(wù)章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號(hào)怎么選擇初級(jí)和中級(jí)的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?
老師印花稅也退回了一半,2022年1月份沒有減半征收印花稅(一般納稅人企業(yè)),4月份退回了一半怎么做分錄呢沖管理費(fèi)用嗎 借銀行存款 貸管理費(fèi)用
可以的,可以這么做的。
老師這個(gè)管理費(fèi)用是在借方負(fù)數(shù)好還是在貸方好呢
軟件做賬借方負(fù)數(shù)