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老師社保延緩繳納的話,分錄怎么做 ,比如說單位部分100個人部分50。合計應付150元,但是這個月只交了20元,剩下130怎么做分錄

2022-05-11 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-11 17:24

正常計提,然后不做交費分錄。

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快賬用戶1056 追問 2022-05-11 17:25

我們之前繳納分錄是借管理費用-社會保險費100 其他應收款-社會保險費50 貸銀行存款150

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:28

。付款的那筆分錄不做,因為沒有交。

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快賬用戶1056 追問 2022-05-11 17:29

不是,我們之前借管理費用-社會保險費100 其他應收款-社會保險費50 貸銀行存款150,這樣是計提和繳納做一起了,沒有通過應付職工薪酬-社會保險費進行過度

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:31

那這樣做帳是不對的。 計提和繳納。計提和繳納是分開的。

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快賬用戶1056 追問 2022-05-11 17:31

那現(xiàn)在這樣做分錄的話,一延緩繳納了,剩下部分就不知道掛哪了

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:36

正確的分錄是。借管理費用貸應付職工薪酬。借應付職工薪酬貸其他應付款。

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正常計提,然后不做交費分錄。
2022-05-11
借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保250 借應付職工薪酬社保250 貸銀行存款 50不允許抵扣企業(yè)所得稅
2023-04-28
同學您好,一、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 二、借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)
2023-09-05
同學你好 只用其他應付款或者其他應收款來做
2021-01-07
你好,個人應交納的社保由單位來承擔,借營業(yè)外支出,貸銀行存款,不能這樣處理,
2020-07-24
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