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銷項含稅是2445723,進項認證了進項稅額是259424 ,那么負稅率是多少,應該怎么算

2022-05-11 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 15:01

你好,這里銷項是13%的稅率嗎 稅負率=增值稅納稅金額/不含稅收入*100%?

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快賬用戶8116 追問 2022-05-11 15:03

是啊對的13%

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齊紅老師 解答 2022-05-11 15:08

你好 稅負率=增值稅納稅金額/不含稅收入*100% =(2445723/1.13*13%—259424)/(2445723/1.13)*100%

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你好,這里銷項是13%的稅率嗎 稅負率=增值稅納稅金額/不含稅收入*100%?
2022-05-11
你好,應該是 銷項稅額=(不含稅收入*稅負率)+進項稅額
2020-11-03
首先,我們來理清公式。通常情況下,銷項稅額減去進項稅額等于應納稅額,而不是直接等于進項稅額。接下來,我們來計算一下你提供的數(shù)據(jù)。 含稅銷售額為40萬,稅率為13%,則不含稅銷售額為 40萬 / (1 + 13%) ≈ 353,982元。 銷項稅額為 353,982元 × 13% ≈ 46,018元。 稅負為3%,則稅負金額為 353,982元 × 3% = 10,619元。 理論上,進項稅額應該使得銷項稅額減進項稅額等于稅負金額,即 46,018元 - 進項稅額 = 10,619元。解這個方程,得到進項稅額 ≈ 35,399元。
2024-11-04
您好,這個就是 43000/0.25=172000? ?這樣的
2023-12-17
?稅負=(不含稅銷售額*稅率-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額 那你這個需要再去開發(fā)票,(50萬%2B銷項x-70萬)/不含稅稅銷售額=0.0269, 你給是稅額嗎?
2021-03-24
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