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老師好,老師,我們公司是小規(guī)模,9月份購(gòu)買(mǎi)了一些酒招待客戶,花了64782元,有發(fā)票,是茅臺(tái)酒,這個(gè)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?我直接拿來(lái)記賬就可以嗎?該走哪個(gè)科目呢?

2024-10-01 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-01 16:04

沒(méi)風(fēng)險(xiǎn) 借庫(kù)存商品貸銀行存款 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3877 追問(wèn) 2024-10-01 16:06

老師為什么走庫(kù)存商品呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-01 16:07

因?yàn)檫@個(gè)需要視同銷(xiāo)售的

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快賬用戶3877 追問(wèn) 2024-10-01 16:08

我們是買(mǎi)酒招待客戶,吃飯喝掉了

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齊紅老師 解答 2024-10-01 16:12

借銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi),貸銀行存款

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沒(méi)風(fēng)險(xiǎn) 借庫(kù)存商品貸銀行存款 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2024-10-01
你好,這個(gè)應(yīng)該正確的是要計(jì)入成本的,你們這么操作很尷尬,你可以一部分計(jì)入招待費(fèi)你不分計(jì)入福利費(fèi)用
2022-04-07
固定資產(chǎn) 不能抵扣增值稅 不做招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)的 三年
2024-02-29
首先,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理上是兩個(gè)不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的業(yè)務(wù)關(guān)系和活動(dòng),而差旅費(fèi)則是用于員工出差途中的費(fèi)用支出。 關(guān)于你提到的1萬(wàn)多元的費(fèi)用,這部分費(fèi)用實(shí)際上是另一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車(chē)票,但由于該員工在另一個(gè)公司買(mǎi)社保,你將其入賬到了業(yè)務(wù)招待費(fèi)中。從會(huì)計(jì)和稅務(wù)的角度來(lái)看,這樣做并不合適,因?yàn)檫@不符合業(yè)務(wù)招待費(fèi)的核算范圍。 對(duì)于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費(fèi)用入賬到差旅費(fèi)中。這樣既能反映費(fèi)用的真實(shí)性質(zhì),也符合會(huì)計(jì)和稅務(wù)的規(guī)定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來(lái)支持這一更改,比如員工的出差記錄、車(chē)票等。 至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號(hào)和數(shù)據(jù)不符的問(wèn)題,這可能是由于你填寫(xiě)的數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯(cuò)誤導(dǎo)致的。建議你仔細(xì)檢查填寫(xiě)的數(shù)據(jù),確保與原始憑證和賬目一致。如果確實(shí)存在誤差,需要及時(shí)更正并重新提交。 此外,對(duì)于更改入賬科目和填寫(xiě)匯算清繳表的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,確實(shí)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。如果稅務(wù)部門(mén)在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問(wèn)題,可能會(huì)對(duì)你的企業(yè)進(jìn)行處罰或調(diào)整。
2024-03-21
你好; 如果要報(bào)銷(xiāo)的話; 就要做; 借固定資產(chǎn); 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)付款? ; 借其他應(yīng)付款貸-員工貸其他應(yīng)付款- 私戶?
2023-06-15
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