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企業(yè)匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年多計提管理費(fèi)用,現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬,是在本期調(diào)嗎?納稅調(diào)整是不是應(yīng)該在其他那一欄相應(yīng)調(diào)增多計提數(shù)?

2022-05-11 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 13:36

你好,賬務(wù)處理做到本月當(dāng)時分錄怎么做的, 然后匯算清繳的時候在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他填寫賬載金額

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快賬用戶xpkq 追問 2022-05-11 13:37

當(dāng)時分錄是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:40

借銀行存款貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶xpkq 追問 2022-05-11 13:42

可是稅管員讓我把那些費(fèi)用計入待攤費(fèi)用,那些費(fèi)用都是廣告費(fèi),還沒有實際發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:44

借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤 待攤費(fèi)用取消了

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快賬用戶xpkq 追問 2022-05-11 13:50

這樣就可以了嗎?那我本月的報表未分配利潤怎么修改?如果到時候稅務(wù)局查賬怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:57

對的是的,二月份它就可以的啊,賬上調(diào)增了,然后你每個月借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

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你好,賬務(wù)處理做到本月當(dāng)時分錄怎么做的, 然后匯算清繳的時候在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他填寫賬載金額
2022-05-11
你好 所得稅費(fèi)用科目一般到了月末年底是沒有余額的。 就算是有, 分錄也應(yīng)該是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。下期交。
2020-12-22
你好,匯算清交的時候,你管理費(fèi)用還是按照多計提的來調(diào)增的,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
2022-04-24
你好,直接調(diào)表即可
2023-05-25
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2023-05-18
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