你好,賬務(wù)處理做到本月當(dāng)時分錄怎么做的, 然后匯算清繳的時候在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他填寫賬載金額
你好,我想問下,匯算清繳發(fā)現(xiàn)19年補(bǔ)貼收入多計提導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳了,現(xiàn)在匯算清繳報告應(yīng)該怎么寫?報表數(shù)據(jù)需要調(diào)整嗎?還是我只要在2020年做以前年度損益調(diào)整就可以了?
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時,是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
老師,會計賬務(wù)處理的時候多計提的管理費(fèi)用,跨年調(diào)整的賬,在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用對不起應(yīng)該怎么處理呢
企業(yè)匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年多計提管理費(fèi)用,現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬,是在本期調(diào)嗎?納稅調(diào)整是不是應(yīng)該在其他那一欄相應(yīng)調(diào)增多計提數(shù)?
本月做2022年匯算清繳,去年工資多報了一萬,現(xiàn)在調(diào)回來,問分錄應(yīng)該怎么寫,去年工資計入管理費(fèi)用,和其他應(yīng)付款
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
當(dāng)時分錄是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤
可是稅管員讓我把那些費(fèi)用計入待攤費(fèi)用,那些費(fèi)用都是廣告費(fèi),還沒有實際發(fā)生的
借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤 待攤費(fèi)用取消了
這樣就可以了嗎?那我本月的報表未分配利潤怎么修改?如果到時候稅務(wù)局查賬怎么辦?
對的是的,二月份它就可以的啊,賬上調(diào)增了,然后你每個月借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。