您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師你好,今年疫情我們是小規(guī)模,客戶要是我們開3個(gè)點(diǎn)的專票,因?yàn)橐咔闇p稅,我們只能開1個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)。我們給客戶開1個(gè)專票,客戶拿到能抵扣3個(gè)點(diǎn)嗎?
幫客戶代開發(fā)票,收幾個(gè)點(diǎn)合適?比如打了10萬(wàn)塊錢,扣除稅點(diǎn)私賬打回客戶,是怎么算稅點(diǎn)多少合適?
先用備用金幫客戶墊支了款項(xiàng),后面會(huì)開票給這家客戶,我們相當(dāng)于賺這個(gè)稅點(diǎn)的錢,這個(gè)如何做賬
幫客戶開了專票,收到客戶3個(gè)點(diǎn)稅金,這個(gè)怎么做賬
公戶收到含稅10000,幫客戶開票,開票金額是10000. 收對(duì)方7個(gè)點(diǎn)稅,扣除700后,私戶轉(zhuǎn)回9300給客戶,這內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師,我只做內(nèi)賬呢
您好,內(nèi)外賬不合規(guī),我提供的是合規(guī)做法。