同學(xué)您好,您墊付款項,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,是哪里給他開票的
老師,我單位給客戶單位開了10萬的發(fā)票票面1個點(我們實際收的3個點)現(xiàn)在客戶單位要求在支付這筆款項時,把另外2個點的稅費扣出來,也就是實際不會支付我們10萬元,請問這個情況我在做賬的時候需要如何處理呢?
老師,我們公司屬于賣油的,然后賺取差價,比如我們公司會先把錢打給加油站以低價進行充值,然后按照高價賣給客戶,讓客戶過來消費,賺取金額,每個月相當(dāng)于先消費,然后下個月給客戶開票,這個時候如何進行賬務(wù)處理呢,不知道如何做分錄
老師,我想問下比如我跟廠家拿貨,這件貨是100元不含稅,工廠要收我10個點的稅,相當(dāng)于我付了110元開了13個點的專票,然后我開給客戶的如果是100塊錢含稅的,那這個要怎么做賬呢?
先用備用金幫客戶墊支了款項,后面會開票給這家客戶,我們相當(dāng)于賺這個稅點的錢,這個如何做賬
我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進平出,這樣海關(guān)會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費,填了雜費就跟我們實際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報關(guān)費,運費雜費發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請問一般納稅人只能開13個點的普票嗎
那個24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
是我們會給他開票
那您具體墊支的是什么款項
我是在這個園區(qū)里,然后他公司會有客戶過來談業(yè)務(wù),我們就帶這些客戶去吃飯,吃飯的錢是我公司先墊付,然后到月底我就統(tǒng)計吃飯的錢并開票給他,開的會議服務(wù),比餐費多出六個點,他再把錢轉(zhuǎn)過來
那吃飯的票是開給您公司還是他們公司
吃飯的票不開