你好,具體的更正哪里了?
你好老師,請問我1月份的個稅申報錯誤,以及工會經費也同樣申報錯誤了,3月份已經做好更正申報,申報金額少了,工會經費更正申報補交了稅款和也滯納金,請問怎么進行賬務處理?2月份的賬目要按處理后的進行,還是更正之前的?
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉讓二手車56萬,22年1月份已補交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務處理怎么做呢?
更正以前月份個稅申報表,賬務要怎么做處理
4月份更正申報了去年12月份的個稅,補了個稅和滯納金,怎么做賬務處理
10月份更正申報了6月份的個人所得稅要在10月份做賬務處理嗎
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應該在哪里填報
高級會計需要什么學歷可以報考
公司有國內業(yè)務屬于一般計稅,有一部分國外設計屬于免稅,請問像國內公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
增加了工資還是減少了,是具體在哪個月份?
更正的部分是專項扣除基本醫(yī)療保險個人繳費部分,月份是1-3月
你好,是什么原因更正?你是多填寫了還是少填寫了?
本來是135.14元每個人結果寫成了123.5元每人
那你賬上也做錯嗎?賬上沒有做錯的不用管,你只需要調整就可以。
賬上社保都是對的,但是更正之后那個個稅有變化,和之前申報的數(shù)額不一樣,這個要怎么處理
多交了個稅,可以以后發(fā)工資的時候給人家發(fā)下去。
好的,謝謝
不用客氣,工作人員
不用客氣,工作愉快