你好,比如辦公用品的企業(yè)管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸、其他應(yīng)付款支付, 借其他應(yīng)付款貸、銀行存款 個(gè)人需要提供報(bào)銷單,報(bào)銷的原始憑證由發(fā)票、墊付的證明。
購買雇主責(zé)任險(xiǎn),員工受傷,老板墊付醫(yī)藥費(fèi),后收到保險(xiǎn)公司賠償?shù)目睿瑫?jì)分錄怎么做,原始憑證要哪些
老師,公司報(bào)保險(xiǎn)的車輛維修,員工墊付了錢,后面保險(xiǎn)公司打款到公司,公司又把錢轉(zhuǎn)給員工,請問怎么做分錄
如果購買物品的費(fèi)用由員工先墊付,后面員工報(bào)銷,公司通過銀行賬戶轉(zhuǎn)給員工,那么該筆憑證需要哪些附件?
員工幫公司買東西墊付后,公賬轉(zhuǎn)款給員工,請問怎么做分錄,又需要哪些原始憑證?
代賬公司把20年的原始憑證丟失了,一些是員工報(bào)銷的,一些是支付給客戶款的,現(xiàn)在要怎么辦啊,拿什么東西補(bǔ)原始憑證
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師,沒有增值稅發(fā)票,只有手寫的單據(jù),可以入賬嗎?
可以的,只要有實(shí)際業(yè)務(wù)可以,但是不允許抵扣所得稅。
那就是在所得稅匯算請教的時(shí)候,要將這部分?jǐn)?shù)據(jù)從管理費(fèi)用項(xiàng)目里面減掉,然后剩余的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)填入表格,對嗎?
你好這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
就是上面這個(gè)業(yè)務(wù),我對您說的這句話的理解“可以的,只要有實(shí)際業(yè)務(wù)可以,但是不允許抵扣所得稅。”
你好,匯算清交的收入調(diào)增不允許抵扣所得稅,具體的在哪里調(diào)燈需要看具體的業(yè)務(wù),主表里面的管理費(fèi)用不應(yīng)該減去這個(gè)金額,主表里面的管理費(fèi)用需要正常填寫。
“你好,匯算清交的收入調(diào)增“老師,這句話是指的什么收入,我記得我去年沒有填寫到
剛才打錯(cuò)了,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
我知道,但是我不懂這句話,請老師教下
匯算清繳不允許抵扣所得稅,是因?yàn)闆]有發(fā)票,沒有發(fā)票的不允許稅前扣除,這個(gè)理解嗎?調(diào)增是調(diào)增的利潤,增加你的利潤。
這個(gè)理解的,嗯嗯,調(diào)增的利潤就是要把上面說的數(shù)據(jù)增加進(jìn)去,利潤就多了,就要多繳納所得稅,老師我的理解對嗎?
是的是的,是這個(gè)意思,是這么理解的。
嗯嗯老師,那公賬報(bào)銷給員工的話,摘要些什么合適呢?
報(bào)銷辦公用品支付報(bào)銷款。