同學(xué),你看下這些有沒(méi)有復(fù)印件,除了銀行流水,其他好像沒(méi)法補(bǔ)
去年我們從供應(yīng)商那里買了八十九萬(wàn)的貨物,票已開,疫情過(guò)后公司經(jīng)營(yíng)情況不太好,賬上資金周轉(zhuǎn)不開,一直未付貨款,人家催的急,股東個(gè)人就把錢給人家付了,還用了好多現(xiàn)金,也沒(méi)有給對(duì)方付款的憑證,對(duì)方也沒(méi)有給他憑證,我現(xiàn)在要入帳沒(méi)有原始憑證,直接從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎?后邊怎么做個(gè)證明什么的呢?金額這么大,不能隨便轉(zhuǎn)入股東身上吧……
代賬公司把20年的原始憑證丟失了,一些是員工報(bào)銷的,一些是支付給客戶款的,現(xiàn)在要怎么辦啊,拿什么東西補(bǔ)原始憑證
老師好!公司是買別人的,之前的50000元實(shí)收資一直掛著,這次工商年檢被抽查到了,工商要實(shí)收資本的原始憑證,這個(gè)憑證被原股東給丟了,工商讓我們把現(xiàn)在的50000元在申報(bào)表里的財(cái)務(wù)報(bào)表改為0那我賬套怎么處理
老師好,我是一個(gè)出納,入職的是小公司,這個(gè)公司是個(gè)分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費(fèi)用報(bào)銷沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個(gè)人是會(huì)計(jì)人員,我也沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn),公司注銷前代理記賬公司并沒(méi)有每個(gè)月都交給我憑證報(bào)表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒(méi)有把賬給我。現(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報(bào)表他們默認(rèn)我們不要所以有2個(gè)月的憑證報(bào)表已經(jīng)沒(méi)有了?,F(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當(dāng)時(shí)代理記賬那邊并沒(méi)有詢問(wèn)要不要把東西都交給我們,而我因?yàn)闆](méi)有做過(guò)外賬沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會(huì)計(jì)資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
老師您好,欠客戶的錢員工一起填寫報(bào)銷單附發(fā)票報(bào)銷了(錢員工自己私下轉(zhuǎn)給客戶),但之前代賬公司憑發(fā)票都掛應(yīng)付賬款在客戶頭上,現(xiàn)在要怎么做分錄把賬平了?我是新手謝謝老師
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
那票據(jù)都沒(méi)有了,之前賬也做了,匯算清繳也做完了,我現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救?
原始憑證你沒(méi)有就沒(méi)法補(bǔ)救,軟件打出來(lái)也是記賬憑證
那需要去調(diào)整20年的賬和報(bào)表嗎?還是我叫單位負(fù)責(zé)人出具證明簽名入賬作附附件?
叫單位負(fù)責(zé)人出具證明簽名入賬作附附件