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老師,請(qǐng)問下,去年預(yù)估收入,做借應(yīng)收賬款,貸主營收入,應(yīng)交增值稅,今年開銷售發(fā)票,怎么入賬,沖紅,借應(yīng)收賬款紅字,貸什么?我也正常沖紅,那不是沒交稅了

2022-05-11 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-11 08:38

你好,借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款, 然后再做開發(fā)票的 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 一正數(shù)一負(fù)數(shù),不需要多交稅的,你之前已經(jīng)繳納了

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快賬用戶3579 追問 2022-05-11 08:41

再收到錢呢,怎么做

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齊紅老師 解答 2022-05-11 08:41

借銀行存款貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶3579 追問 2022-05-11 09:20

我做個(gè)簡單的,一正一負(fù)呢?意思是正常做收入,正常把他沖掉,可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-11 09:23

對(duì)的是的,可以這么理解的。

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你好,借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款, 然后再做開發(fā)票的 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 一正數(shù)一負(fù)數(shù),不需要多交稅的,你之前已經(jīng)繳納了
2022-05-11
您好! 當(dāng)月申報(bào)增值稅的銷售金額=藍(lán)字發(fā)票金額-紅字發(fā)票金額(不論開的是當(dāng)年的還是上年的)
2022-01-12
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2025-03-17
你好,紅沖的時(shí)候最好是做之前分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2022-07-08
你好,是的,這個(gè)沒問題的
2022-01-04
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