你好,我在考注會(huì)剛學(xué)到個(gè)稅,我可以發(fā)你講義你學(xué)習(xí)下,經(jīng)營(yíng)所得,可以扣除60000,專項(xiàng)扣除,還有附件
老師好,我如果既有工資薪金,同時(shí)又是一個(gè)個(gè)體戶的老板,那我在預(yù)交工資薪金個(gè)稅的時(shí)候,是允許扣除5000生計(jì)費(fèi),扣除專項(xiàng)扣除還有專項(xiàng)附加扣除的 那我在預(yù)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得還讓扣除這些了嗎?
1.個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得老板工資在工資總額里?算福利費(fèi)時(shí) 是不是(老板工資+員工工資)*14%準(zhǔn)予扣除 2.填報(bào)時(shí) 老板工資不允許稅前扣除 要單獨(dú)踢出來(lái) 對(duì)?
經(jīng)營(yíng)所得填年報(bào)時(shí) 不允許扣除個(gè)人所得稅稅款 不允許扣除投資者薪金支出 又出現(xiàn)個(gè)人專項(xiàng)扣除 有點(diǎn)蒙。都是針對(duì)老板個(gè)人而言?
老師您好 有一家個(gè)體戶,每個(gè)月在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了經(jīng)營(yíng)者的工資 ,在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳的時(shí)候,我選擇了享受6萬(wàn)的扣除,并且在表中“不允許扣除的項(xiàng)目-投資者工資薪金支出”減除了經(jīng)營(yíng)者的工資,這樣的話,經(jīng)營(yíng)者應(yīng)該不需要因?yàn)?萬(wàn)扣除在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得而導(dǎo)致工資薪金這塊補(bǔ)稅吧?
老師,個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么注銷
電腦、打印機(jī)與辦公室空調(diào)都?xì)w為電子設(shè)備類嗎?電腦、打印機(jī)折舊按3年,空調(diào)折舊按5年是否可以?
老師您好,什么是收入證明,,增值稅申報(bào)表屬于收入證明嗎?
計(jì)提完折舊之后 固定資產(chǎn)還在繼續(xù)用 剩下的余值怎么做分錄
老師,公轉(zhuǎn)私大額怎么辦
老師你好,預(yù)付卡充值時(shí)候沒(méi)記賬 現(xiàn)在消費(fèi)一些,知道卡里余額 怎么記賬
老師,一家公司的供應(yīng)商送的貨物有一部分是不合格的,我們就把貨物退回去了,但是對(duì)方開(kāi)的發(fā)票金額是全部貨物的價(jià)格,我只支付了合格的那一部分,應(yīng)付賬款就掛了賬,都是幾年前的事情了,又不能讓對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告什么情況下需要申報(bào),是否為必須申報(bào),
老師 個(gè)體戶收到專票 怎么做賬呢? 還有小規(guī)模公司
老師他們現(xiàn)在報(bào)銷全部打入我的私戶,然后再發(fā)給采購(gòu)的,這樣對(duì)我會(huì)有影響不
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
就是第38行納稅調(diào)整后所得的基礎(chǔ)上可以扣除60000,專項(xiàng)扣除,還有附件?
專項(xiàng)扣除就是三險(xiǎn)一金,附件??