借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 看余額
老師您好,我公司銷售商品免征增值稅,現(xiàn)在銷售預(yù)付卡,和超市那種類似,先充錢后面不定期消費(fèi),顧客買卡時(shí)給開了發(fā)票,請(qǐng)問我怎么入賬,什么時(shí)候確認(rèn)收入成本
老師好,現(xiàn)在待攤費(fèi)用科目取消了,實(shí)操課上老師說可以計(jì)入預(yù)付賬款里,可是我們公司沒有用預(yù)付賬款科目,只用了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在我充值了汽車加油卡,應(yīng)該入什么科目?
老師您好,預(yù)充值的油卡計(jì)入預(yù)付賬款的話,實(shí)際使用的時(shí)候怎么做到費(fèi)用里?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有預(yù)付賬款這個(gè)科目的話應(yīng)該做到哪個(gè)科目里
老師,我們開的茶樓,辦理會(huì)員卡充值的話,我記入預(yù)收賬款了,消費(fèi)的話沖抵會(huì)員卡余額就好了,可是存在假如消費(fèi)2000送500這樣的情況,這樣的話,我的會(huì)員卡充值永遠(yuǎn)小于會(huì)員卡消費(fèi)了。請(qǐng)問,這種情況應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
餐飲公司顧客充值的卡,前期沒有統(tǒng)計(jì)充值的資金,收銀機(jī)只有顧客來消費(fèi)的收入,現(xiàn)在要做帳,這個(gè)統(tǒng)計(jì)儲(chǔ)值消費(fèi)收入,怎么做呢,之前的充值的錢應(yīng)收賬款都收到了,具體是銀行那筆錢也不知道,做收銀臺(tái)帳的時(shí)候,也沒有把充值的收入記到收入里面,因?yàn)閷?duì)不上
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,我們是建筑行業(yè),總包通過農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款400萬,其中100萬是真實(shí)的農(nóng)民工工資,剩余300萬是工程款,但是也通過農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款。我們應(yīng)該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候社保是報(bào)在工資薪金里面嗎?
現(xiàn)在報(bào)年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表上得工資發(fā)放金額和個(gè)稅申報(bào)表上得金額不一樣有影響嗎?
你好老師,固定資產(chǎn)折舊額用什么方法分推到各種產(chǎn)品
您好老師我想問下工商年報(bào)里社保人數(shù)那個(gè)是按照12月份最后社保人數(shù)申報(bào)還是按照從1月份開始,疊加上每個(gè)月發(fā)生的增員人數(shù),不扣除減員人數(shù)呢
新入職一家公司,稅負(fù)率多少是問之前的老會(huì)計(jì)交接嗎?
24年的房產(chǎn)稅還沒交,現(xiàn)在報(bào)稅繳納算是逾期嗎
發(fā)票增額,需要提供房租合同及發(fā)票,但是發(fā)票開到2024年8月止,2024.9月到2025.5月是開始和其他單位合租,合租單位不給我們開發(fā)票怎么辦
老師你好我們公司有一輛貨車23年8月入帳的,在23年匯算清繳的時(shí)候,當(dāng)時(shí)計(jì)提了一年的折舊,這個(gè)車的原價(jià)是5萬,計(jì)提折舊6250元,但是在24年5月的時(shí)候通過二手車市場(chǎng)低價(jià)1000元賣出去了,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候是以一般計(jì)稅方式申報(bào)到開具其他發(fā)票了,但是這個(gè)賬務(wù)處理怎樣做呢?
老師銀行存款是以前付的 現(xiàn)在貸記的話,銀行存款數(shù)是不是就不準(zhǔn)了呢
期末時(shí)候
我半路做的賬
期初余額給余額寫上就好了
現(xiàn)在咋弄
充值是上月,上月花了一些 有余額
這月接著花接著充
現(xiàn)在就補(bǔ)做充值的分錄
銀行存款不是當(dāng)期花的 怎么調(diào)
怎樣寫分錄
老師我還是沒懂
那么為啥當(dāng)時(shí)充值不做賬呢》?不做賬你的銀行存款怎么平?
我接的時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)這個(gè)
那我看看咋調(diào),謝謝老師
那么除非你能厘清楚跟對(duì)方充值或者消費(fèi)記錄,不然沒法弄了