現(xiàn)在收到紅字發(fā)票,現(xiàn)在借:銀行存款,借:管理費用? 負數(shù),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
今年上半年跟一家公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,對方已經(jīng)預(yù)付70%的款項,且發(fā)票已開,現(xiàn)在對方想把其中一個還未深入開展的項目取消退回部分款項,請問這個怎么處理呢?是否需要簽個補充協(xié)議寫明終止其中一項服務(wù),然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當時買的增值稅普通發(fā)票給對方
老師,晚上好,19年有個推廣費,當時對方開具了專票我們認證了,有部分退款我們開具了紅字信息表,收到對方開的銷項負數(shù)開票,錢已退回公司賬戶,我這個月申報增值稅是不是填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄怎樣處理呢?
去年11月份代理開進來商標注冊服務(wù)費的發(fā)票1500,已付款。已入賬,借管理費用,貸銀行存款 。小企業(yè)會計準則。2021年度的賬已做完審計報告?,F(xiàn)在代理無法履行合同,要求紅沖發(fā)票以及退款,我接下來的賬務(wù),該如何處理?調(diào)整后對審計報告有影響嗎?
21年買的保險費,付了3964.55,22年1月退保,退回32335.27,進項發(fā)票開的3964.55,紅字發(fā)票1月沖的票也是3964.55,申報增值稅是進項轉(zhuǎn)出224.4611月分錄如何寫,當時是現(xiàn)金付的,現(xiàn)在是銀行退回的,差一部分是保險公司扣的錢,21年記的管理費用保險費,進項稅額,現(xiàn)金,現(xiàn)在是進項轉(zhuǎn)出,對方給開的紅沖發(fā)票,自己這邊是紅字信息表,然后退款是銀行退的,扣了一部分,不開票
如果我們19年度支付給對方的項目申報款項發(fā)票已開具計入管理費用服務(wù)費,2022年03月份進項發(fā)票沖紅轉(zhuǎn)出,服務(wù)費款項也退回來了這個分錄如何寫呢
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
跨年度的費用沖紅不計入以前年度損益調(diào)整嗎
你是現(xiàn)在的紅字發(fā)票,可以沖減當期費用的
沒有發(fā)票只有一個紅字信息表
對方?jīng)]有把紅字發(fā)票給我們
對方需要提供紅字發(fā)票給你們的