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本月進(jìn)項(xiàng)10,銷項(xiàng)3,上期留抵1 期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

2022-05-10 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-10 17:23

你好同學(xué),正常這種情況呀,你讓他在報(bào)表上掛數(shù)就可以了,不需要做憑證調(diào)整的。

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快賬用戶6733 追問 2022-05-10 17:26

沒明白老師 進(jìn)貨是借庫存商品,借銷項(xiàng)10,貸銀行存款 銷售是借銀行存款,貸主營收入,貸銷項(xiàng)3 我的進(jìn)銷項(xiàng)都不用管?

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快賬用戶6733 追問 2022-05-10 17:27

沒明白老師 進(jìn)貨是借庫存商品,借進(jìn)項(xiàng)10,貸銀行存款 銷售是借銀行存款,貸主營收入,貸銷項(xiàng)3 我的進(jìn)銷項(xiàng)都不用管?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 17:32

你好,實(shí)操中您是不需要調(diào)整的,然后如果說你想按照課本上來的話,也可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶6733 追問 2022-05-10 17:33

第一次聽說這么回事的

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齊紅老師 解答 2022-05-10 17:35

你好同學(xué),您是什么意思呢?

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2022-05-10
你好同學(xué),正常這種情況呀,你讓他在報(bào)表上掛數(shù)就可以了,不需要做憑證調(diào)整的。
2022-05-10
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸:銀行存款
2025-02-22
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-11-24
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
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