你好同學(xué),正常這種情況呀,你讓他在報(bào)表上掛數(shù)就可以了,不需要做憑證調(diào)整的。
本月進(jìn)項(xiàng)10,銷項(xiàng)3,上期留抵1 期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)有留抵稅額,期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,上期留抵10萬,本月銷項(xiàng)稅額5萬,進(jìn)項(xiàng)0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
本月銷項(xiàng)稅額 4000 ,本月無進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留抵稅額30000元,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?
上期期末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)余留抵稅額,本期繳納增值稅怎么做賬?
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師你好,我想問下,4月份申報(bào)并繳費(fèi)了第一季度的稅費(fèi),憑證應(yīng)該做到3月還是做到4月?如果做到4月是否有影響
老師公司有個(gè)員工不愿意交社保,這種個(gè)稅報(bào)了之后怎么弄,后期查會不會讓補(bǔ)社保
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款中的增值稅都計(jì)入入賬價(jià)值嗎
購置了財(cái)務(wù)軟件,新創(chuàng)建賬套,要錄入以前的數(shù)據(jù),公司剛開始的業(yè)務(wù)不多,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多了些,比如客戶還有供應(yīng)商,還有涉及的明細(xì)科目,能在開始錄以前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前就統(tǒng)一錄這些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面,錄后面期間的憑證時(shí)直接選擇,還是說要根據(jù)時(shí)期來陸續(xù)增加?
增值稅是要每個(gè)月開展業(yè)務(wù)的時(shí)候就得記賬上還是下個(gè)月扣稅的時(shí)候記賬上?
沒明白老師 進(jìn)貨是借庫存商品,借銷項(xiàng)10,貸銀行存款 銷售是借銀行存款,貸主營收入,貸銷項(xiàng)3 我的進(jìn)銷項(xiàng)都不用管?
沒明白老師 進(jìn)貨是借庫存商品,借進(jìn)項(xiàng)10,貸銀行存款 銷售是借銀行存款,貸主營收入,貸銷項(xiàng)3 我的進(jìn)銷項(xiàng)都不用管?
你好,實(shí)操中您是不需要調(diào)整的,然后如果說你想按照課本上來的話,也可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
第一次聽說這么回事的
你好同學(xué),您是什么意思呢?