這個應(yīng)該是貸方正數(shù)
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費 教育附加 應(yīng)交稅費 地方教育附加 應(yīng)交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費 教育附加 應(yīng)交稅費 地方教育附加 應(yīng)交稅費 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補助 是這樣嗎?
附加稅計提的時候; 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 還是,借:稅金及附加?貸應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時候賬務(wù)處理是; 借:應(yīng)交稅費—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時; 借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費附加 請問老師根據(jù)會計分錄涉及賬戶的多少,(這說的賬戶的多少是指什么?)可以分為簡單分錄和復(fù)合分錄。 簡單分錄是指只涉及兩個賬戶的會計分錄,即一借一貸的會計分錄; 復(fù)合分錄是指涉及兩個(不包括兩個)以上賬戶的會計分錄。這是什么意思?
你好老師,我做的這個分錄借:營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入134.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 55.35 應(yīng)交稅費--應(yīng)交教育費附加 79.08, 在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候為什么營業(yè)外收入會在借方紅字呢
3月份多計提稅金及附加了,3月份的分錄是借:稅金及附加189.39貸:應(yīng)交稅費—城建稅110.71 教育費附加78.68,實際四月份繳納了稅金及附加55.35,小型微利企業(yè)有六稅兩費的減免政策,4月份做的調(diào)整分錄,我做的這個分錄借:營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入134.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 55.35 應(yīng)交稅費--應(yīng)交教育費附加 79.08, 在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候為什么營業(yè)外收入會在借方紅字呢
3月份計提稅金及附加:借:稅金及附加189.39 貸:應(yīng)交稅費---城建稅 189.39,納稅申報時依照“六稅兩費”減免政策,稅金及附加共申報了55.35,4月份繳納稅金及附加55.35,借:應(yīng)交稅費---城建稅55.35貸銀行存款55.35,那四月份的調(diào)整分錄用營業(yè)外收入做分錄怎么做呢,請老師詳細寫一下分錄
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當月領(lǐng)用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當月應(yīng)繳納的消費稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ?、陬I(lǐng)用購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑?fù)合計征消費稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應(yīng)繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
收到的發(fā)票,項目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務(wù)分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
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老師可以詳細說一下嗎?詳細寫一下正確的會計分錄
分錄就是你這樣的 但是借方你這個應(yīng)該計入營業(yè)外支出
可是老師我的營業(yè)外收入在借方正確嗎?如果你做這個會計分錄怎么做?借:營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入134.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 55.35 應(yīng)交稅費--應(yīng)交教育費附加 79.08,
這個不對 就算計入營業(yè)外收入也是 貸營業(yè)外收入負數(shù)
都在貸方嗎?貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅等134.43 貸:營業(yè)外收入 —134.43
同學(xué)你好 對 因為這個是貸方負數(shù)了