你重新登錄試一下的 這個是在我要辦稅發(fā)票管理發(fā)票抵扣里面登錄的嗎?
老師,請問增值稅發(fā)票綜合服務平臺中,發(fā)票管理下面的“普通發(fā)票入賬”是在什么情況下使用的?
老師,我在增值稅發(fā)票綜合服務平臺里面驗了兩張進項票,但是申報的增值稅的時候電腦出問題了沒有把數(shù)據(jù)填進去,這種情況該如何處理啊?
老師,我在增值稅發(fā)票綜合服務平臺里面驗了兩張進項票,但是申報的增值稅的時候電腦出問題了沒有把數(shù)據(jù)填進去,這種情況該如何處理?。?/p>
登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺的時候出現(xiàn)這個情況是什么原因呢?
增值稅發(fā)票綜合服務平臺出現(xiàn)這種問題是什么情況?
老師,餐飲業(yè)印花稅是根據(jù)營業(yè)7額來交?還是注冊資本來交?
原材料余額是貸方,我剛接過來怎么調整
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件是什么?請老師能寫一個模板好么?因為多付電費0.42元,少付物流費0.38元,急急
為什么加計抵扣的進項稅要放在其他收益里面呢?
考中級會計,從事財務統(tǒng)計行業(yè)的能報考嗎?能開這個工作證明嗎? ,就是財務統(tǒng)計工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬,出口退稅和開票跟收到美元做法一樣嗎
請問,2個客戶共同買一臺設備,平分金額,要開2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫0.5還是都寫1呢
我們是小規(guī)模每個季度大概有四十萬的應納稅所得額 前兩季度有彌補以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達不到100萬的 不減的話要超100萬了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷售石料,有材料費和運輸費,請問老師運輸費計入成本還是銷售費用,比如總貨款10萬,材料8萬,運費2萬,額度比較大的運費?
是的,就是在電子稅務局里面的之前只要登錄電子稅局這個就可以登錄今天總是顯示錯誤,重新登錄結果也一樣,不知道是什么情況
你問下你稅務局那邊兒系統(tǒng)是正常的嗎?有些地方他和增值稅綜合服務平臺是一個,直接登錄增值稅綜合服務平臺就可以。
好的 謝謝你
不用客氣,工作愉快。