您好,這個(gè)稅務(wù)的回復(fù)是說,不用價(jià)稅分離的,直接借,現(xiàn)金貸,主營收入就可以了
老師,請問一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖
增值稅小規(guī)模納稅人。本月普票10萬。專票一萬。10萬免增值稅及附加稅。請問老師,嗯,正常的收入分錄已經(jīng)做了。借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。剩下的會(huì)計(jì)分錄如何做,減免稅。還有計(jì)提附加稅。計(jì)提附加稅的分錄時(shí)候是否需要考慮增值稅減免,還是可以直接用專票的數(shù)來算直接寫分錄。謝謝老師
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅減免,我做賬的時(shí)候還需要加稅分離嘛?網(wǎng)上一搜一半老師說要價(jià)稅分離,一般說直接借,現(xiàn)金貸,主營收入就可以了
老師,我這邊一般碼稅人,沒有票,我要交增值稅怎么做賬,我現(xiàn)在做了一筆,就是借,銀行,貸主營,然后銷項(xiàng)稅,我這個(gè)銷項(xiàng)稅將來我做賬的時(shí)候直接借銷項(xiàng),貸銀行么,還是還要做一筆分錄
老師你好,現(xiàn)在無錫對于小規(guī)模納稅人免稅,我實(shí)務(wù)做分錄的時(shí)候,還需要貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎? 然后一個(gè)季度末的時(shí)候在做到營業(yè)外收入? 還是直接不需要貸應(yīng)交稅費(fèi)了?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
好的,謝謝老師
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評喲,謝謝