同學(xué)你好 是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的吧
我想咨詢一個問題:就是我公司和另外兩家公司共同注資成立一家合資公司,因前期合資公司未注冊完成,發(fā)生的業(yè)務(wù)由我公司代為支付資金,涉及到合同及開票的業(yè)務(wù)也以我公司名義操作,現(xiàn)存在收到對方發(fā)票款及開具出去的發(fā)票款項(xiàng)都未結(jié)清,但領(lǐng)導(dǎo)要求我公司把相關(guān)債權(quán)債務(wù)全部移交合資公司,由他們自己處理,這樣的業(yè)務(wù)我們應(yīng)該有什么資料來做財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)移支撐?需要怎樣完善財(cái)務(wù)手續(xù)?
老師,麻煩問下同一個員工,分A和B兩個公司發(fā)工資,B公司的股東是A公司股東的老婆,這樣兩個企業(yè)間算有關(guān)系么?還沒來及做股東變更,后面要換了,涉及到員工的個稅該如何申報(bào)呢?6月份以前都是A公司一起發(fā)工資,6月分之后是分開發(fā),A公司發(fā)5000,B公司11000,以前都是A公司統(tǒng)一申報(bào)工資和個稅的,現(xiàn)在的社保公積金也 還是在A公司扣除,所以我這就沒有給報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了,該怎么補(bǔ)救呢?救助各位大神幫忙
老師你好,A公司和B公司是同一個法人的生產(chǎn)企業(yè),A公司在建期間還沒有安裝設(shè)備,B公司賬戶凍結(jié),B公司訂單都有A公司簽訂,但有B公司代加工,所有款項(xiàng)都有A公司結(jié)算并給A公司開具發(fā)票。后期AB公司想合并,那A公司的賬務(wù)怎么處理,需要B公司開具加工費(fèi)發(fā)票嗎?賬務(wù)處理時(shí)A公司的費(fèi)用可以抵嗎?
AB公司是非同控,A公司債權(quán)、債務(wù)員工都合并到B企業(yè),需要繳什么稅嗎?AB公司之間涉及的固定資產(chǎn)是否需要開發(fā)票呢
1.哪些科目有需要登記明細(xì)帳? 2.公司注冊資金沒繳足,但想注銷公司,需要交足嗎?如果資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”為正數(shù),注銷時(shí)需要繳什么稅嗎? 3.公司為小規(guī)模納稅人原來是核定征收,現(xiàn)在稅務(wù)局說改為查帳征收,那這對公司有什么影響?注銷公司時(shí)是需要查帳嗎?從改為查帳征收開始的查?一定要用作帳的憑證? 4.依公司購買固定資產(chǎn)-小汽車,多久時(shí)間適合轉(zhuǎn)給股東?需要如何操作?會涉到交什么稅?
新合作的班組為個體,只能提供勞務(wù)發(fā)票,主要為電梯的安裝。勞務(wù)發(fā)票所產(chǎn)生的稅,需要由我司提供。那么勞務(wù)發(fā)票除了交增值稅及附加稅、個人所得稅是按核定征收收,還是勞務(wù)報(bào)酬收?
工商年報(bào),社保信息填寫在哪里可以找出
一般納稅人 4月稅款已繳納 5月作廢4月這張專票,后續(xù)應(yīng)該怎么辦
你好,老師銷售部開的一些服務(wù)費(fèi)我們匯算清繳應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用表的哪一行呢
老師,請教下,公司有一筆銀行貸款,當(dāng)時(shí)說是貸一年,做賬入到短期借款里了,結(jié)果1年到期又繼續(xù)續(xù)貸了一年,這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬調(diào)賬
社保費(fèi)退回怎么做分錄
請問公司去年十月份成立,到今年五月份才有社保和工資,之前都是財(cái)務(wù)公司零申報(bào),沒有做過賬,由于五月份開始有社保和工資了,做賬時(shí)間應(yīng)該從什么時(shí)候開始呢?
老師,公司買的是飲用水入什么科目
老師,做全盤賬務(wù)都有啥需要注意的點(diǎn)
老師好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。5月22號收到24年已付款發(fā)票,但是24年匯算在5月12號已報(bào)了,怎么處理