你好 這個(gè)是補(bǔ)攤銷的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)攤銷
老師,無形資產(chǎn)攤銷怎么做賬,沒有累計(jì)攤銷這個(gè)科目,是直接貸方無形資產(chǎn)嗎?
老師,賬上有無形資產(chǎn)5.8萬,但是今年一直沒有攤銷該怎么辦?
無形資產(chǎn)賬上一直沒有攤銷怎么怎么處理
老師你好!無形資產(chǎn)已經(jīng)攤銷完成,但賬面上還有無形資掛著,這要怎么處理呢
公司把無形資產(chǎn)變賣了,賬面上無形資產(chǎn)沒有了,那累計(jì)攤銷還有數(shù),這個(gè)怎么平賬呀?怎么做賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
可以一次性攤銷掉嗎8萬幾
可以的,你這個(gè)補(bǔ)攤銷是可以的
如果賬上期初余額借方一直掛著固定資產(chǎn)清理,是不是我們可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里,抵減企業(yè)所得稅啊
?無形資產(chǎn)不涉及這個(gè)科目的
固定資產(chǎn)
你好,其他問題需要重新提問的
如果賬上期初余額借方有固定資產(chǎn)清理,可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出,抵減企業(yè)所得稅嗎
你好,你的問題,無形資產(chǎn)賬上一直沒有攤銷怎么怎么處理,已經(jīng)回答了。 你好,其他問題需要重新提問的