你好 不用管,收到發(fā)票時再處理?

老師,你好!我公司收到了一張負數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進行抵扣了,現(xiàn)在這張負數(shù)的我也進項稅轉(zhuǎn)出了,請問在抵扣勾選的時候。這張負數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
老師,我們收到一張負數(shù)發(fā)票,然后抵扣的時候沒有這張票,那我申報的時候這張票怎么用呢,怎么填
老師你好,收到4張進項發(fā)票,有一張不抵扣,有三張抵扣,那申報增值稅的時候怎樣申報呢?不抵扣這張發(fā)票在附表2怎么申報
老師,我們上個月來了一張負數(shù)1%的發(fā)票,然后開了一張正數(shù)3%的發(fā)票(小規(guī)模),請問那我申報表怎么填
老師請問一下 我在收到這張專票時明確的知道這張專票不認證 不抵扣 那我收到這張專票時怎么做賬呢? 后期這張專票認證了抵扣了我又應(yīng)該怎么做賬?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
實際收到這張發(fā)票了嗎 ?做原來負數(shù) 分錄 處理就行?
我已經(jīng)收到了啊。發(fā)票在我這里、這張票我已經(jīng)做賬了的
但是我報稅的時候怎么把這個進項減掉啊。不然我賬和實際報的稅合不上
你好 原來 這張發(fā)票抵扣過了嗎? ?抵扣了就填寫表二進項轉(zhuǎn)出處理
填哪個位置。老師
20行紅字發(fā)票的那行里?
好的。我想問下。如果這張票沒有抵扣,又怎么處理呢
你好 直接負數(shù) 分錄 就可以了?