您好,這個是可以的,墊付的最終也要支付個員工
請問老師,我司是小規(guī)模,現(xiàn)要注銷!2021一整年都是虧損。應收應付其他應收其他應付都平賬了,最后只剩下,欠股東5萬元,這5萬元,是公司不夠錢支付供應商貨款代墊出來的。需要怎么處理最后一筆其他應付,可以把5萬轉增資本嗎?
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款,我們也欠供應商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應商B,還是這個協(xié)議不應該我們來出呢?該怎么處理呢?
老師,想咨詢您一個業(yè)務,就是我們收到生育津貼5萬元,產(chǎn)假期間給員工墊付了3萬元工資,還剩2萬元的津貼需要支付給員工。您看看我這個分錄做的對嗎? ?1、收到生育津貼 ?借:銀行存款5 ?貸:其他應付款5 ?2、沖減產(chǎn)假期間墊付的工資 ?借:成本-工資 -3萬元 ?貸:應付工資 -3萬元 ?3、支付津貼 ?借:其他應付款 5萬元 ?貸:銀行存款 2萬元 ? 應付工資 3萬元
老師,請問支付給材料商貨款,其中3萬是對公支付,2萬員工墊付的,后期供應商開了一張5萬的發(fā)票,這種情況可以嗎?
供應商的原材料出現(xiàn)了問題,導致需要給我們企業(yè)賠款,但是因為賠款金額較少,假設說就5萬元吧,當月與供應商對賬,貨款是60萬元,于是協(xié)商在當月貨款中沖掉,那就是說當月貨款是60-5=55萬元。供應商按照55萬元開票給企業(yè),企業(yè)將來到期付款,也只是支付55萬元,我想問這種情況,在稅務上可行嗎?可以這樣子操作嗎?
你好,我想請教一個問題。暑假有簽訂實習協(xié)議,那些大學生+高中生,是不是按照勞務報酬申報?如果按照這個申報不用她們開發(fā)票的吧?還是說按照工資薪金去申報會影響以后她們是應屆生 的身份嗎?我公 戶打款備注是兼職工資
老師,你好,請問工廠買氣體壓縮機-精密濾芯,還有一個安裝服務費,這個安裝的服務費,可以直接進制造費用嗎
四月份的銀行回單,顯示客戶轉給我一比款10000,但是發(fā)票是五月份開的,應該怎么做分錄,我是三個月一做賬
社保做賬的時候,到底用其他應收款還是其他應付款?社保是當月的20號左右交上個月社保,應該用什么科目合適?
老師好,請問門診部的掛號費應該如何開具呢?
老師,制造業(yè)的做賬順序能整理下嗎,怎么做賬才不會漏
請問公司是個體工商戶定期定額的,本月有開專票,明天就是稅務申報的最后日期,請問這邊需要申報嘛,之前咨詢說10月份系統(tǒng)自行申報,請問老師到底是怎么個申報方式
老師你好,微信支付寶直接到公賬上的是扣過每次手續(xù)費都,那手續(xù)費這個是我需要算在銷售費用里?還是算在財務費用里,還是不算,這個提現(xiàn)收入這個有對方70多的點,改如何處理呢?
土建分包合同,合作方式寫著勞務分包,開工程服務建筑服務發(fā)票,是什么意思
老師。購進一臺普通汽車124500元,那需要折舊多少年,月折舊怎么計算?
那這種情況,因為是一張5萬的發(fā)票,員工貼報銷單怎么貼發(fā)票
他就把他墊付的支付憑證給你,然后就可以了